您好,這個(gè)的話,期初未分配利潤(rùn),這個(gè)金額就行
我想問(wèn)下我從8月份開始建賬,用的是會(huì)計(jì)學(xué)堂下載的電子賬套。我要把7月未的數(shù)據(jù)填入期初余額。就只有銀行存款,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款三個(gè)科目。但填入后一直顯示試算不平衡,是哪里有問(wèn)題呢
那你就把銀行存款看一下,哪個(gè)銀行有余額,給他增加上明細(xì),然后放到期初余額里面,也是年初數(shù)據(jù) 然后利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的,在利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面, 這個(gè)其他應(yīng)付款應(yīng)該是你老板的吧,如果是的話,增加一個(gè)二級(jí)科目,你老板的名字放到其他應(yīng)付款老板。 老師,是在財(cái)務(wù)軟件初始化那里科目初始數(shù)據(jù)那里錄入嗎?二級(jí)科目怎么添加@郭老師
老師請(qǐng)問(wèn)下公司內(nèi)部賬包含無(wú)費(fèi)用票支出,用財(cái)務(wù)軟件億企贏建賬科應(yīng)收應(yīng)付賬款科目,還有庫(kù)存現(xiàn)金銀行存款,應(yīng)付職工薪酬科目,科目不多,怎么使試算平衡呢,不平的部分是寫到未分配利潤(rùn)嗎?
老師:請(qǐng)問(wèn)一下,我們是房地產(chǎn)公司,想要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款科目(計(jì)提的應(yīng)付利息),主要是借股東的錢,股東不要利息了,也想讓資產(chǎn)負(fù)債表好看一些,因?yàn)槲捶峙淅麧?rùn)是負(fù)數(shù),計(jì)提利息是這樣做分錄的“借:開發(fā)間接費(fèi)用—借款利息,貸:其他應(yīng)付款—某股東”,開發(fā)間接費(fèi)用是計(jì)入存貨的,如果我要調(diào)減其他應(yīng)付款,那就對(duì)應(yīng)要調(diào)整存貨科目,但是不影響未分配利潤(rùn)科目,請(qǐng)問(wèn)一下,我是思路不對(duì)嗎?是哪里有問(wèn)題?如果調(diào)減其他應(yīng)付款科目,我還要調(diào)整哪些想關(guān)的科目呢?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
老師他給我開了一張利息的發(fā)票假如是1萬(wàn),,然后我們公戶給他了12萬(wàn),老師這個(gè)怎么寫分錄
老師你好,貸款的利息是可以抵稅的嗎?
老師,收到貨未收票未付款 借:原材料 貸:暫估應(yīng)付 收到發(fā)票付款了,可不可以不沖銷,直接 借:暫估應(yīng)付 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
老師就是我們廠里買了機(jī)器80萬(wàn),我該怎么做賬?
你好,老師,問(wèn)一下我這個(gè)電腦EXCEL表格,不登陸掃碼登錄WPS很多功能都不能使用,
老師,出口貨物按內(nèi)銷處理,是不是就和我們正常開票一樣。只是銷售方是外國(guó)?
老師購(gòu)銷合同印花稅怎么計(jì)算
我記得,收發(fā)計(jì)量的盤虧,不管進(jìn)項(xiàng)稅
公司借款貸方科目是什么
老師就是一個(gè)客戶打款給你,然后我又退回給他,他又打款給我,,這里有三張回單,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬,,就是前兩張我需要做賬嗎?