您好,這個的話,期初未分配利潤,這個金額就行
我想問下我從8月份開始建賬,用的是會計學堂下載的電子賬套。我要把7月未的數(shù)據(jù)填入期初余額。就只有銀行存款,應收賬款,應付賬款三個科目。但填入后一直顯示試算不平衡,是哪里有問題呢
那你就把銀行存款看一下,哪個銀行有余額,給他增加上明細,然后放到期初余額里面,也是年初數(shù)據(jù) 然后利潤分配未分配利潤的,在利潤分配未分配利潤里面, 這個其他應付款應該是你老板的吧,如果是的話,增加一個二級科目,你老板的名字放到其他應付款老板。 老師,是在財務軟件初始化那里科目初始數(shù)據(jù)那里錄入嗎?二級科目怎么添加@郭老師
老師請問下公司內(nèi)部賬包含無費用票支出,用財務軟件億企贏建賬科應收應付賬款科目,還有庫存現(xiàn)金銀行存款,應付職工薪酬科目,科目不多,怎么使試算平衡呢,不平的部分是寫到未分配利潤嗎?
老師:請問一下,我們是房地產(chǎn)公司,想要調(diào)整資產(chǎn)負債表中其他應付款科目(計提的應付利息),主要是借股東的錢,股東不要利息了,也想讓資產(chǎn)負債表好看一些,因為未分配利潤是負數(shù),計提利息是這樣做分錄的“借:開發(fā)間接費用—借款利息,貸:其他應付款—某股東”,開發(fā)間接費用是計入存貨的,如果我要調(diào)減其他應付款,那就對應要調(diào)整存貨科目,但是不影響未分配利潤科目,請問一下,我是思路不對嗎?是哪里有問題?如果調(diào)減其他應付款科目,我還要調(diào)整哪些想關的科目呢?
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
老師、銀行入息 怎么寫會計分錄?
支付貸款利息現(xiàn)金流選什么?
個人是一家企業(yè)的股東。但是自己用微信開通經(jīng)營性收款碼收款。有什么風險嘛。
你好,老師,經(jīng)理讓我整理這些資料,這個一般是用來做啥的呀。融資嗎 1、公司最近三年的財務(審計)報告;2、公司執(zhí)行的稅種、稅率及納稅情況(含有無欠稅)專項說明;3、公司有無享受稅收優(yōu)惠政策、財政補貼,如有,請?zhí)峁┫嚓P文件及依據(jù);4、公司有無對外長期投資,如有,請?zhí)峁┩顿Y企業(yè)現(xiàn)行有效的營業(yè)執(zhí)照、出資協(xié)議、章程;5、公司正在履行的其他合同(如有);6、公司與關聯(lián)方之間的往來明細表;7、公司最近三年來的訴訟、仲裁及行政處罰案件,如有,請?zhí)峁┫嚓P材料;8、公司法定代表人及高管有無涉及訴訟、仲裁及行政處罰案件,如有,請?zhí)峁┫嚓P材料;9、公司是否有因環(huán)境保護、建筑質(zhì)量、勞動的侵權之債,如有,請?zhí)峁┫嚓P資料
老師你好,請問一下我們是開餐廳的,客人消費時金額是1000元,微信掃碼支付,但是到賬后銀行存款只收到998元,扣了2元手續(xù)費,這樣的業(yè)務要怎么寫分錄?謝謝老師
生產(chǎn)礦山的成本和費用都包括什么
生產(chǎn)礦山的成本都包括什么
老師您好 開小規(guī)模專票3個點的,需要一共繳納幾個點的稅?(有進項發(fā)票)
其他應收款和其他應付款的區(qū)別
個體戶也要去稅務局辦理稅務登記嗎?領發(fā)票嗎?