您好,這個(gè)的話,期初未分配利潤,這個(gè)金額就行

我想問下我從8月份開始建賬,用的是會計(jì)學(xué)堂下載的電子賬套。我要把7月未的數(shù)據(jù)填入期初余額。就只有銀行存款,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款三個(gè)科目。但填入后一直顯示試算不平衡,是哪里有問題呢
那你就把銀行存款看一下,哪個(gè)銀行有余額,給他增加上明細(xì),然后放到期初余額里面,也是年初數(shù)據(jù) 然后利潤分配未分配利潤的,在利潤分配未分配利潤里面, 這個(gè)其他應(yīng)付款應(yīng)該是你老板的吧,如果是的話,增加一個(gè)二級科目,你老板的名字放到其他應(yīng)付款老板。 老師,是在財(cái)務(wù)軟件初始化那里科目初始數(shù)據(jù)那里錄入嗎?二級科目怎么添加@郭老師
老師請問下公司內(nèi)部賬包含無費(fèi)用票支出,用財(cái)務(wù)軟件億企贏建賬科應(yīng)收應(yīng)付賬款科目,還有庫存現(xiàn)金銀行存款,應(yīng)付職工薪酬科目,科目不多,怎么使試算平衡呢,不平的部分是寫到未分配利潤嗎?
老師:請問一下,我們是房地產(chǎn)公司,想要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款科目(計(jì)提的應(yīng)付利息),主要是借股東的錢,股東不要利息了,也想讓資產(chǎn)負(fù)債表好看一些,因?yàn)槲捶峙淅麧櫴秦?fù)數(shù),計(jì)提利息是這樣做分錄的“借:開發(fā)間接費(fèi)用—借款利息,貸:其他應(yīng)付款—某股東”,開發(fā)間接費(fèi)用是計(jì)入存貨的,如果我要調(diào)減其他應(yīng)付款,那就對應(yīng)要調(diào)整存貨科目,但是不影響未分配利潤科目,請問一下,我是思路不對嗎?是哪里有問題?如果調(diào)減其他應(yīng)付款科目,我還要調(diào)整哪些想關(guān)的科目呢?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
老師 固定資產(chǎn)清理的整個(gè)的會計(jì)分錄是?
老師,如果個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)因?yàn)槠髽I(yè)的數(shù)據(jù)有一個(gè)尾數(shù)差,導(dǎo)致最后實(shí)發(fā)和個(gè)稅算下來的金額有1分錢的差,沒事的吧,可以忽略的吧
老師,我們?nèi)ツ晏幚砹艘惠v二手車,但是沒開票,也沒有申報(bào),如果現(xiàn)在去更正去年的申報(bào),那這一筆收入是做在去年的賬里還是做在這個(gè)月
稅前扣除是什么意思?不用調(diào)增的部分按比列調(diào)增是什么意思
老師,電商開票對于一個(gè)買家開一張票里面包含兩個(gè)商品,怎么跟其他發(fā)票一起批量開呢,我試了下,在多個(gè)公司一起開的話,它就是兩張發(fā)票,這樣就沒辦法一起上傳,如果單獨(dú)開的主又很費(fèi)時(shí)間
老師,審計(jì)查出2022年原來會計(jì)將資產(chǎn)費(fèi)用化,分錄為財(cái)務(wù)會計(jì):借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)一辦公費(fèi);貸:財(cái)政撥款収入;預(yù)算會計(jì)為:借:行政支出一辦公費(fèi);貸:財(cái)政預(yù)算撥款收入,現(xiàn)我要怎么調(diào)賬?
老師好:問下事業(yè)單位接到省級科技專項(xiàng)款150萬,自留60萬,拔其他研究院90萬,用的事業(yè)會計(jì)制度2013版,怎么寫分錄,還有購買水稻種子的分錄應(yīng)該怎么寫
逢周六周日能開票嗎?
網(wǎng)店沒有做賬軟件,是小規(guī)模納稅人,營業(yè)額超過了120萬,怎么報(bào)稅呢,報(bào)稅需要報(bào)哪些呢,幾個(gè)點(diǎn)
貸款購買車,發(fā)票金額應(yīng)該是首付款還是全額發(fā)票?

