用數(shù)電票/財稅系統(tǒng)批量開票模板,同一買家雙商品填同流水號,不同公司分流水號,上傳后自動生成對應(yīng)發(fā)票,批量開具交付即可。

開發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)本來就應(yīng)該只開一次相符的發(fā)票,不小心開多了幾次發(fā)票,(尤其針對隨貨開發(fā)票的客戶,每一次業(yè)務(wù)都隨票,現(xiàn)在算起來,確實有已經(jīng)業(yè)務(wù)對得上的普票,已經(jīng)給了客戶。開多的那些就在手上,手上有開多的第二聯(lián)發(fā)票,開多的普票,需要沖紅,才對的上每一次業(yè)務(wù)開一張普票。至于我們公司的其他客戶,是后面才開票的,例如一張發(fā)票對應(yīng)一個月業(yè)務(wù)的,那么哪怕不小心同一個月的業(yè)務(wù)開了2張一樣的,其實也可以的吧,因為都是這些產(chǎn)品,單價都一樣的,開多的這1張,少于后面沒開發(fā)票的金額。)跨月了,應(yīng)該沖紅比較好,還是直接去稅局承認由于個人糊涂,所以這樣開多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個月由于正常的退貨或者別的開錯原因,也有沖紅,這些導(dǎo)致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時可以解釋,非正常的我不小心操作,還是直接和稅局解釋,比較好呢,免得開票系統(tǒng)提示開票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認呢,還是如何?
我們是房地產(chǎn)公司,有套房是跟別的房地產(chǎn)公司一起成交的,現(xiàn)在傭金回來了,對方開了專用發(fā)票給我們,我們要打一半的款給對方,可是現(xiàn)在我們的進項發(fā)票已經(jīng)夠了,如果在加上這張發(fā)票的進項,就大于銷項了,所以這張票就留在下個月來抵扣,那現(xiàn)在做賬的話要怎么做,把發(fā)票抽出來,做借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款,然后下個月的時候在做借應(yīng)交稅費進項稅,貸主營業(yè)務(wù)成本嗎,還是有其他的做賬方法
老師,我公司付給別人勞務(wù)費,應(yīng)該是8.9萬,對方給開了2張5萬的,我讓對方開正好的發(fā)票,對方說這個月超限額了,沒發(fā)開,我已經(jīng)預(yù)付了5萬了,現(xiàn)在如果做記一張5萬的發(fā)票,明細就對不起來,他的明細是分兩次開的,一次6萬多,一次2萬多,這這應(yīng)該怎么辦好?
老師,我想咨詢一下,我有個應(yīng)收賬款是2021年的,當時是因為這邊代理記賬公司開票開多了沒有及時紅沖,(相當于同一金額開了兩張發(fā)票,一張紙質(zhì)的,一張電子的),現(xiàn)在我這個應(yīng)收賬款3萬多就一起掛起的,我這個應(yīng)該怎么處理呀,開紅字發(fā)票的話那不是要調(diào)兩個年度的匯算也很麻煩,
老師,我公司11月給廠家開了一張62900的促銷費專用發(fā)票。今年1月才發(fā)現(xiàn)廠家實際返給我們的費用只有50930,剩下的11970元是15瓶酒的款。搞活動的時候這個酒是我們公司出的,廠家說會反。我們就把這個金額一起開在票上了。結(jié)果他這部分直接反了15瓶酒回來。票就多開了11970?,F(xiàn)在廠家態(tài)度很強硬,不能開紅沖發(fā)票。我該怎么處理這筆賬
稅前扣除是什么意思?不用調(diào)增的部分按比列調(diào)增是什么意思
老師,電商開票對于一個買家開一張票里面包含兩個商品,怎么跟其他發(fā)票一起批量開呢,我試了下,在多個公司一起開的話,它就是兩張發(fā)票,這樣就沒辦法一起上傳,如果單獨開的主又很費時間
老師,審計查出2022年原來會計將資產(chǎn)費用化,分錄為財務(wù)會計:借業(yè)務(wù)活動費一辦公費;貸:財政撥款収入;預(yù)算會計為:借:行政支出一辦公費;貸:財政預(yù)算撥款收入,現(xiàn)我要怎么調(diào)賬?
老師好:問下事業(yè)單位接到省級科技專項款150萬,自留60萬,拔其他研究院90萬,用的事業(yè)會計制度2013版,怎么寫分錄,還有購買水稻種子的分錄應(yīng)該怎么寫
逢周六周日能開票嗎?
網(wǎng)店沒有做賬軟件,是小規(guī)模納稅人,營業(yè)額超過了120萬,怎么報稅呢,報稅需要報哪些呢,幾個點
貸款購買車,發(fā)票金額應(yīng)該是首付款還是全額發(fā)票?
老師,就是我們是食品加工廠,出庫成品時比如1000袋,賣給客戶客戶說是980袋,一袋3元。怎么記錄業(yè)務(wù)分錄啊
盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率是9%是什么情況,好還不是不好
你好,低壓配電改造工程開幾個點的發(fā)票
這樣嗎,我試試
同學你好 嗯,你試試看哦