您好,這個算去年的里面

老師,我2021年有未收回的賬款,當時因為沒有開發(fā)票,所以沒掛賬,但是按照稅務(wù)要求,說必須要在未開票收入里面先做,所以我就得掛賬和補交稅款,那我現(xiàn)在能去更正申報2021年12月申報表嗎?如果更正后,還要同時做哪些相應(yīng)的處理?
老師你好,我們以公司去年購買的車輛,但是每個月由法人自己還款,這個賬務(wù)一直沒有做,現(xiàn)在要怎么處理這筆業(yè)務(wù),公司去年買的車,沒有做賬務(wù)處理,現(xiàn)在怎么辦?
老師您好,我們以公司去年購買的車輛,但是每個月由法人自己還款,這個賬務(wù)一直沒有做,現(xiàn)在要怎么處理這筆業(yè)務(wù),公司去年買的車,沒有做賬務(wù)處理,現(xiàn)在怎么辦?
老師您好,我們以公司去年購買的車輛,但是每個月由法人自己還款,這個賬務(wù)一直沒有做,現(xiàn)在要怎么處理這筆業(yè)務(wù),公司去年買的車,沒有做賬務(wù)處理,現(xiàn)在怎么辦?
請問老師,2021年我漏報了收入,于2022年11月去稅局更正申報了,賬務(wù)處理的話,我是要在2021年補做進去還是在2022年做?
員工用國補給公司買了一臺電腦,但是發(fā)票開的個人的,那現(xiàn)在他要報銷公司該怎樣入賬,急
未分配利潤過大怎么合理降低
老師,請問,我公司是一家小規(guī)模的中醫(yī)館,做內(nèi)賬現(xiàn)在我們醫(yī)館跟外面的團隊合作,他們帶客戶來我們醫(yī)館,然后我們返 45 個點,總收入是 31553,其中欠醫(yī)館的款是 12047,團隊說欠款那部分直接在傭金中抵扣,請問要怎么樣做會計分錄
個體戶,從注冊起就沒有招聘人,也沒有核定個稅稅種(是代扣代繳的,不是經(jīng)營所得),需要申報嗎?(不懂的請不要回復,浪費時間)
老師你好這個例題3 ÷10是什么意思
新企業(yè)所得稅申報表有哪些內(nèi)容
對于員工中途辭職財務(wù)怎么處理(工資社保等)方面
老師,計數(shù)61,求和58,透視出來的也應(yīng)該是58呀,為什么是61呢,費解
第一次報增值稅報錯了,是不是在15號之前都可以修改的?
個體戶可以不申報代扣代繳的個稅嗎?
那是要反結(jié)賬,再到去年去做賬
分錄直接做到現(xiàn)在,更正報表就可以
那不是又會影響今年的利潤表,要做以前年度損益調(diào)整嗎
你用以前年度損益調(diào)整就可以