你好,試算不平衡因為你報表是不平的,你檢查一下什么原因不平衡

老師好! 我司是小規(guī)模納稅人,1月31日銀行收到工會匯款給我司的:2022年小微企業(yè)工會經(jīng)費主動返還300元, 1.賬務(wù)處理是不是這樣: 借 銀行存款300元 貸 應(yīng)付職工薪酬 —工會經(jīng)費300元 借 應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費300元 貸 以前年度損益調(diào)整 —管理費用 300元 2.以前年度損益調(diào)整科目是不是在1月31日結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤分配—未分配利潤? 借 以前年度損益調(diào)整—管理費用300元 貸 利潤分配—未分配利潤 300元 3.財務(wù)報表要怎么填寫?
老師好,記賬憑證是這樣的, 借:研發(fā)費-風(fēng)機濕簾測試-人工費用-社保費4547.84,(研發(fā)部門公司承擔(dān)部分) 借:管理費用-社保3829.76,(管理部門公司承擔(dān)部分) 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險費3388(個人承擔(dān)部分) 貸:銀行存款-中信銀行天津華苑支行11765.60 這個是2022年11月的記賬憑證, 現(xiàn)在2023年3月份,把它沖了,然后再做個正確的,財務(wù)軟件用的是2007年企業(yè)會計準(zhǔn)則,具體的會計科目是怎樣的,具體金額是多少呢? 謝謝
老師好,記賬憑證是這樣的, 借:研發(fā)費-風(fēng)機濕簾測試-人工費用-社保費4547.84,(研發(fā)部門公司承擔(dān)部分) 借:管理費用-社保3829.76,(管理部門公司承擔(dān)部分) 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險費3388(個人承擔(dān)部分) 貸:銀行存款-中信銀行天津華苑支行11765.60 這個是2022年11月的記賬憑證, 現(xiàn)在2023年3月份,把它沖了,然后再做個正確的,財務(wù)軟件用的是2007年企業(yè)會計準(zhǔn)則,具體的會計科目是怎樣的,具體金額是多少呢? 謝謝
老師你好,我想問一下在公司里面,出納和會計分開的情況下,出納登記日記賬除了銀行存款和庫存現(xiàn)金,還有涉及哪些科目?是不是只有應(yīng)收和應(yīng)付? 然后會計再根據(jù)費用票來把應(yīng)收應(yīng)付科目平掉嗎? 我想問一下出納做日記賬和會計做賬的區(qū)別是怎樣的
老師你好,我想問一下在公司里面,出納和會計分開的情況下,出納登記日記賬除了銀行存款和庫存現(xiàn)金,還有涉及哪些科目?是不是只有應(yīng)收和應(yīng)付? 然后會計再根據(jù)費用票來把應(yīng)收應(yīng)付科目平掉嗎? 我想問一下出納做日記賬和會計做賬的區(qū)別是怎樣的
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
我是小規(guī)模,社保局給打電話讓給員工交社保,可算上法人才4個人,都是家里人,一年只有兩個月有業(yè)務(wù),怎么處理
請問老師,我們公司給法人月工資21500元,有沒有什么最優(yōu)方案,能少繳納點個人所得稅?