是的,就是那樣申報的
小規(guī)模納稅人季度申報,免稅額度30萬,現(xiàn)在第四季度已經開票超過30萬,納稅基數是按照30萬多交稅,還是按照超出部分,也就是扣除30萬后的余額交稅?
請問小規(guī)模公司季度自開5%稅率增值稅專用發(fā)票45萬元,開具的3%稅率普通發(fā)票5萬元,5萬元還能享受免稅政策嗎,還是按總收入50萬超過30了要全部繳納增值稅。
補助款我們開了增值稅普通發(fā)票出去,稅率不征稅的開了30萬,這個季度還開了,20萬稅率一個點普通發(fā)票,這樣超過45萬了,是不是開1個點的發(fā)票也要交增值稅呢,我們是小規(guī)模納稅人
1.小規(guī)模納稅人增值稅普通發(fā)票 季度銷售額超30萬,是超過30萬的部分按照1%征稅吧?2.小規(guī)模納稅人開增值稅專用發(fā)票 是不是就不能享受季度30萬免稅政策?專票銷售額不計入季度銷售額30萬免稅范圍內吧?
小規(guī)模納稅人已經開了29萬1%稅率的普通發(fā)票,現(xiàn)在需要開2萬元的免稅發(fā)票,總收入超過30萬了,是不是也要按照31萬的含稅金額申報增值稅啊
老師好,小規(guī)模商貿公司,進項發(fā)票的稅收分類編碼是1030104010000000000。開的銷項發(fā)票稅務分類編碼選的是1030104020000000000。品種名稱、規(guī)格、單位都一致。就是稅收分類編碼第9位不同。有影響嗎?
為什么不用挨個一一核對?
老師,請問因計入本年利潤-未分配利潤會導致資產負債表和利潤表不平是嗎?
購買固定資產 比如空調(型號價格不一樣) 電腦(型號價格不一樣) 家具(有椅子有桌子很雜),可以按同一品類,不同價格型號的價格加在一起來算殘值率并進行折舊嗎
本年利潤期初貸方余額,是不是代表利潤沒有分配對嗎
公司已經注銷,賬面實收資本10萬,本年利潤貸方33萬,未分配利潤借方43萬,請問,分錄如何做,將科目全部清零
請問老師,建筑業(yè)掛靠業(yè)務的相關分錄怎么寫?
老師,您好,我們公司昨天進了一筆錢,我們公司沒有向對方公司開票,因為是跟別人合作的業(yè)務,對方負責拉業(yè)務,我們負責干活,老板之前跟對方公司簽訂的私下協(xié)議,錢到賬了,直接扣掉15%,里面包括了稅金及資質費用,但是昨天對方把錢打到我公司的公戶,這樣一來公司又產生了稅費,老板覺得太貴了不劃算,所以今天老板又說想把錢原路退回,打到他個人賬戶,但是這樣一來又產生了個稅,所以這個事情就卡在這兒了,想請問老師,有沒有別的好的方法,把這筆錢給弄出來呢
請問這個費用這樣錄入對嗎,還是得貸記預付賬款,是一年的費用
老師這個怎么做會計分錄
筆誤,只申報2萬收入的稅