你好同學(xué),如果超過(guò)30萬(wàn),相當(dāng)于全額都要按照這個(gè)百分之一來(lái)繳納增值稅了,不是超過(guò)的部分。
小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅,其中30萬(wàn)包括免稅銷售額嗎?
小規(guī)模納稅人季度不超30萬(wàn)免征增值稅,30萬(wàn)包括免稅銷售額嗎?
老師,小規(guī)模納稅人月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)可以免征增值稅的政策和小規(guī)模納稅人月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)可以免征雙附加稅的政策都有吧
小規(guī)模納稅人季度開(kāi)增值稅發(fā)票不超過(guò)9萬(wàn)(月開(kāi)票不超3萬(wàn))免增值稅及附加稅. 小規(guī)模納稅人月銷售收入不超過(guò)10萬(wàn)元,或者按季納稅的季銷售額不超過(guò)30萬(wàn)元,免征增值稅.這是對(duì)小微企業(yè)的增值稅優(yōu)惠政策. 這個(gè)怎么理解,小規(guī)模到底是季度開(kāi)始不超過(guò)30萬(wàn)還是9萬(wàn)免稅
老師,小規(guī)模納稅人免征增稅政策中月度銷售額不超過(guò)10萬(wàn),季度 銷售額不超過(guò)30萬(wàn)中,問(wèn)題1:銷售額是價(jià)稅合計(jì)數(shù)還是不含稅收入金額,問(wèn)題2:月度銷售額不超過(guò)10萬(wàn),季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn),是含10萬(wàn)與30萬(wàn)嗎?
老師,貿(mào)易公司,開(kāi)增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開(kāi)出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫(xiě)成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫(xiě)不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢(qián)充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
小規(guī)模填開(kāi)的專用發(fā)票,不管填開(kāi)的金額是多少,都要繳納增值稅,他沒(méi)有30萬(wàn)這個(gè)政策的。
專票銷售金額季度超30萬(wàn),普票10萬(wàn),普票部分銷售額可以銷售小規(guī)模季度不超30萬(wàn)免稅政策嗎?
可以享受
普票可以享受嗎?
這個(gè)所謂的30萬(wàn),它是按總金額來(lái)看的,如果專用發(fā)票加普通發(fā)票總的金額超過(guò)30萬(wàn)了,普通發(fā)票也是要全額繳納增值稅的。
所以說(shuō)你剛才說(shuō)的那個(gè)情況,他是不可以享受的。