你得先改你的賬上的,你準備增加收入還是減少成本費用?

這戶企業(yè)的企業(yè)所得稅年報數(shù)據(jù)是錯誤的,一季度有收入,但是企業(yè)所得稅報表未反映,四季度企業(yè)所得稅報表也是錯誤的,現(xiàn)在要稅務局要求重新申報企業(yè)所得稅年報,如何申報?一季度和四季度的企業(yè)所得稅報表是否要重新申報?一季度和四季度的利潤表是否需要重新申報?
老師 我之前2季度做了其他業(yè)務收入,但是當時申報利潤表中包含這個數(shù)字 但是哦增值稅申報表沒有,我現(xiàn)在想補到這個月的申報表改怎么操作呢?一般納稅人季度申報的
老師,我想問下,假如第一和第二季度都有利潤都有交企業(yè)所得稅,但是第三季度虧了。利潤還小于第二季度的利潤,會不會在第三季度交企業(yè)所得稅的時候,要退稅
老師,我附圖利潤表這個第四季度有利潤,1至3季度虧損都沒有利潤,第季度要計提企業(yè)所得稅嗎?
前三季度有利潤,已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅,但是這個季度之前的成本票進來了,顯示沒有前三個季度的那么多利潤了,利潤前季度利潤100萬,第四季度成本票來了,顯示年利潤只有70萬了,但是前三季度100萬利潤的企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了,那多繳納的30萬的企業(yè)所得稅,是什么時間退還嗎
老師,我這邊有一家小規(guī)模電瓶車銷售公司,毛利率15%結轉成本(銷售總額142萬),按現(xiàn)在的費用來需要交4000多的企業(yè)所得稅,我可以像暫估成本一樣,暫估費用不,下個月開始多報幾個人的工資,這樣不慌交企業(yè)所得稅,匯算的時候再交
公司自己生產(chǎn)了一臺設備出租給客戶,當時做賬是把成品出庫做進去固定資產(chǎn)里面,租賃期內(nèi)進行折舊,折舊對應的是業(yè)務成本,現(xiàn)在租賃期到期,客戶退回設備,我現(xiàn)在要怎么做會計科目
個體工商戶已開通稅務,已經(jīng)申報增值稅,需要經(jīng)營所得嗎
老師,您好,我想咨詢一下,我們公司是一般納稅人,我們讓房東補開23年24年的房租發(fā)票,要房東給開專用發(fā)票,25年10月份我們可以正常進項抵扣,對吧?還有就是這兩年的費用之前年度都沒有入費用,掛的房東的往來,那這次開了發(fā)票,我改怎么入賬?
老師,個人稅局代開租賃發(fā)票能開專票嗎
購買會議電視記入什么科目?
老師好,機關事業(yè)單位人員出差,住宿費發(fā)票抬頭開具個人還是單位名稱?可以直接公對公轉賬
老師好,公司注冊資金沒有實繳,貸款利息能稅前扣除嗎
印花稅買方和賣方都要交稅嗎
老師,我們本季度含稅收入是312032.66,去掉1%的稅,收入是308943.23,我直接把308943.23記入收入欄,(我們是小規(guī)模納稅人或小微企業(yè))增值稅系統(tǒng)直接在減免欄把2%的稅顯示出來了,但總收入不變,我記賬時直接按1%做價稅分離,2%我記入了主營業(yè)務收入,那么說我的報表和增值稅報表收入都是一直的,但是企業(yè)所得稅提示增值稅報表減征、免征應大于營業(yè)外收入了,因為我報表營業(yè)外收入沒有分2%的稅,如果分了的話,賬本主營業(yè)務收入和增值稅報表不一致,怎么弄啊,老師?
我想把四季度的收入分攤到每個季度里面
那你就反結賬,修改在每個季度季度末增加你的收入。借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費、應交增值稅。
你這樣的話,你的增值稅申報表也得修改。
我把發(fā)票都開到四季度了 交了增值稅 還要改增值稅申報表么
需要 你增值稅的銷售額和你所得稅的銷售額需要一致。
我一共47萬的收入 我再改改報表 那我就不用繳納增值稅了 要退稅 稅務局不會同意 會來查我吧
退增值稅一般不查的
我不懂這塊 我得找專業(yè)的代理記賬公司幫我弄么
你自己做不了的話,可以找的,你平時報稅的時候誰給你申報。
我自己報 都是按實際的報的
你自己能做了,自己來做就是啦,你做不了的話,你可以找別人。