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老師,您好,我想咨詢一下,我們公司是一般納稅人,我們讓房東補開23年24年的房租發(fā)票,要房東給開專用發(fā)票,25年10月份我們可以正常進項抵扣,對吧?還有就是這兩年的費用之前年度都沒有入費用,掛的房東的往來,那這次開了發(fā)票,我改怎么入賬?

2025-10-27 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-27 14:25

借:利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:銀行存款

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快賬用戶9432 追問 2025-10-27 14:29

老師,不對的呢,不是掛銀行存款,應(yīng)該是沖減以前年度房東的往來,還有我不明白為啥要掛未分配利潤科目?

頭像
齊紅老師 解答 2025-10-27 14:30

借:利潤分配-未分配利潤 跨年調(diào)賬 應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:其他應(yīng)付款-股東? 你當時付款的科目

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借:利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:銀行存款
2025-10-27
同學(xué)您好! 對于23年下半年未開發(fā)票的房租費,賬上已正常計提。24年1月收到發(fā)票后,無需紅沖之前計提的房租費。應(yīng)直接按發(fā)票金額入賬,并備注說明。這樣處理既符合會計原則,也確保了賬實相符。同時,建議與房東溝通確保今后及時開票,避免類似情況再次發(fā)生。
2024-03-14
2024 年計提未付且無發(fā)票的房租,匯算清繳應(yīng)調(diào)增。2022 年和 2023 年房租,先補提,通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目處理。若老板在匯算清繳前付款并取得發(fā)票,準備資料向稅務(wù)機關(guān)專項申報,申請追補至相應(yīng)年度扣除;若不滿足條件或超期限,則不能扣除,無需調(diào)整。
2025-04-18
您好, 現(xiàn)在的做法是 上一個季度 借:管理費用(負數(shù)) 貸:銀行存款(負數(shù)) 開了發(fā)票 借:管理費用(上個季度的數(shù)字) 貸:銀行存款(上個季度的數(shù)字)
2021-03-30
您好,1.是的,2.可以的,1-3月時我們每月先計提這個房租更合理,權(quán)責(zé)發(fā)生制,不要管這個發(fā)票什么時候來。
2024-12-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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