你好,是今年1~12月份的嗎?如果是的話,可以一次做費(fèi)用的。你也可以做預(yù)付賬款,然后按月分?jǐn)傞L(zhǎng)期待攤費(fèi)用做不了這個(gè)長(zhǎng)期待餐費(fèi)用是一年以上的。
老師,我們之前沒有會(huì)計(jì),沒有做賬,也沒有用財(cái)務(wù)軟件,現(xiàn)在我要建賬,但是出現(xiàn)了一個(gè)問題,我是從今年一月份的賬開始捋的,有一筆房租,是拖欠的(是在1月份的時(shí)候把去年剩余的房租都補(bǔ)交給房東的),但是這一筆業(yè)務(wù)真的讓我很頭疼,如果全部記成管理費(fèi)用,那會(huì)影響當(dāng)期利潤(rùn),但是只記本期的費(fèi)用,銀行存款余額又對(duì)不上,記成長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,但是又是去年的,早就攤銷完了
老師新年好!我去年3月時(shí)用公賬付給項(xiàng)目上房東的房租有27000,也有簽租賃合同,但是當(dāng)?shù)亻_票的稅率太高,個(gè)稅按20%后來房東沒開發(fā)票給我們,今年1月又把這筆錢退到了我們公賬上,我們給了現(xiàn)金他,那筆會(huì)計(jì)分錄要怎么處理呢,當(dāng)時(shí)以后會(huì)有發(fā)票直接做了(借:工程施工-間接費(fèi)用-房租;貸:銀行存款)現(xiàn)在錢退回來了應(yīng)該怎么處理呢,謝謝!
老師新年好!我去年3月時(shí)用公賬付給項(xiàng)目上房東的房租有27000,也有簽租賃合同,但是當(dāng)?shù)亻_票的稅率太高,個(gè)稅按20%后來房東沒開發(fā)票給我們,今年1月又把這筆錢退到了我們公賬上,我們給了現(xiàn)金他,那筆會(huì)計(jì)分錄要怎么處理呢,當(dāng)時(shí)以后會(huì)有發(fā)票直接做了(借:工程施工-間接費(fèi)用-房租;貸:銀行存款)現(xiàn)在錢退回來了應(yīng)該怎么處理呢,謝謝!
老師好,2022年有一個(gè)場(chǎng)地租賃費(fèi)37500元,對(duì)方?jīng)]給發(fā)票,我們也沒給錢,我能不能先把這部分成本費(fèi)用估到2022年呢? 摘要寫暫估入賬,借!:管理費(fèi)用-房租,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租呢?只寫了這一筆,從1月到12月份的,一共12個(gè)記賬憑證,這樣行嗎? 謝謝
老師好,2022年有一個(gè)場(chǎng)地租賃費(fèi)37500元,對(duì)方?jīng)]給發(fā)票,我們也沒給錢,我能不能先把這部分成本費(fèi)用估到2022年呢? 摘要寫暫估入賬,借!:管理費(fèi)用-房租,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租呢?只寫了這一筆,從1月到12月份的,一共12個(gè)記賬憑證,這樣行嗎?答過的老師請(qǐng)不要接這個(gè)問題了,想聽聽其他老師的建議 謝謝
請(qǐng)問用友U8應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化的期初數(shù)據(jù)在哪里啊
甲公司因銷售產(chǎn)品承諾提供產(chǎn)品質(zhì)量保證金200萬,實(shí)際發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)用250萬 負(fù)債賬面200大于計(jì)稅基礎(chǔ)250,可抵扣暫時(shí)差異?
農(nóng)牧企業(yè)免企業(yè)所得稅,企業(yè)利潤(rùn)為50萬,匯算清繳后有100萬土地租金沒取得發(fā)票,調(diào)增100萬,最終企業(yè)利潤(rùn)還是50萬吧??對(duì)于企業(yè)來說調(diào)增100萬還是免企業(yè)所得稅,我想問的問題是,提取盈余公積金后股東分紅也還是按這50萬吧?,這100萬增加利潤(rùn)吧???
找郭老師回答問題 老師 我是小規(guī)模納稅人 我這個(gè)季度開具專票3萬,需要交稅嗎
老師,我們勞務(wù)公司,又分包給下面班組,班組是個(gè)體戶,給我開票名稱寫的是工程服務(wù),應(yīng)該寫什么名稱最好呢
稅負(fù)率的預(yù)警值是怎么算啊
老師您好,2024年個(gè)體戶是定期定額的,系統(tǒng)都是自動(dòng)申報(bào)。昨天稅管聯(lián)系說有農(nóng)民工員工工資需要申報(bào)個(gè)稅,叫我補(bǔ)申報(bào)。我想問如果去年開票30萬,員工工資只有19萬,是否需要納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅?
首單收匯92696元,銷售訂單87119元,報(bào)關(guān)單走的CIF。報(bào)關(guān)單產(chǎn)品+運(yùn)保費(fèi)=報(bào)關(guān)單總額91198元。FOB確認(rèn)收入產(chǎn)品-運(yùn)保費(fèi)=65524元。 老師,報(bào)關(guān)單總額=收匯=銷售訂單嗎?這些全部要一致嗎,現(xiàn)在備案發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù),是這樣的,幫看下改銷售訂單可以嗎
老師,請(qǐng)問公司還股東的借款,轉(zhuǎn)款備注寫什么,借款沒有利息
請(qǐng)問老師,有沒有快遞公司具體的財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)核算
對(duì)方不給你開發(fā)票的話,你沒法抵扣所得稅。還有一個(gè)問題,你稅務(wù)局很有可能會(huì)要求你們交房產(chǎn)稅和土地使用稅。
對(duì)方去稅務(wù)局開發(fā)票的話要交好多稅款啊,幾個(gè)點(diǎn)
增值稅5%、附加稅6%、個(gè)稅20%、房產(chǎn)稅6%、印花稅1‰減半。
如果是開普通發(fā)票,是可以免增值稅附加稅。
這種一般房東一般都不愿意開發(fā)票,我們公司怎么操作會(huì)好一點(diǎn)呢,謝謝
你好,那你們單位承擔(dān)稅點(diǎn),可以讓對(duì)方去給你們開發(fā)票。
這個(gè)稅額也很高啊,老板也不愿意出的話還有其他的方法嗎
沒有其他方法了 一種是不開,一種是開發(fā)票。