沒有發(fā)生填寫,是可直接填寫0的

老師好!我們是七月份稅務新登記公司,現(xiàn)在要申報三季度增值稅和企業(yè)所得稅,公司一直沒收入也沒有開票增值稅是不是作零申報呢?報表怎么填啊?所得稅報表上利潤總額填管理費用和財務費用歸集的負數(shù)就可以了嗎?
老師,我現(xiàn)在填第二季度利潤表,我仔細對了下應交稅費那列,發(fā)現(xiàn)前任會計19年第三季度行為有正利潤總額,計提了7-9月所得稅費用1733.75,但是申報第三季度和第四季度所得稅時,報表應該是自己帶出以前年度虧損彌補,所以彌補完是不用交稅,匯算清繳也沒有要交稅,但這筆計提費用,它一直沒進行處理,導致現(xiàn)在影響真實的應交稅費?怎么處理?
老師,因為前期第二季度的管理費用多入賬了,不小心在第二季度的賬務進行處理,而沒有在第三季度調(diào)整,導致現(xiàn)在申報第三季度利潤表時,本年累計數(shù)相差那筆多的費用,那本期(第三季度)發(fā)生額要減去那筆費用填列麼?還是如實填列本期發(fā)生的,這樣本年累計金額就有和軟件里的不一樣了。
老師,我們公司是高企,現(xiàn)在填寫第四季度的所得稅報表,第三季度的研發(fā)費用加計了728024.63元,現(xiàn)在填第四季度了,第四季度研發(fā)費用只有298198.01元,但是這表不讓改,怎么辦呢?
假設一個研發(fā)項目沒有進入開發(fā)階段這個項目就告吹了,那這個項目費用加計扣除需要備查的立項書是只需要編寫到相應費用階段么,可行性研究報告這個流程可以省去了么?一般這步編寫了代表進入開發(fā)階段可資本化了
你好老師,我們進貨的貨款全額付了,供應商發(fā)票也給我們開了,但是貨沒發(fā)夠,我們已正常入賬,現(xiàn)在協(xié)調(diào)的是要退錢,沒回來的錢我們怎么掛賬
面試中。。。提問:我們這邊需要有進出口業(yè)務方面的經(jīng)驗,您有進出口業(yè)務方面的經(jīng)驗嗎?答。問“占比多少”老師怎么回答???
小規(guī)模納稅人變成一般納稅人的條件
自然人獨資的有限責任公司,交個稅還是企業(yè)所得稅
個人獨資企業(yè)是一人有限公司嗎
領(lǐng)導讓我統(tǒng)計今年的納稅,那個人所得稅能包含進去嗎?
個人獨資企業(yè)是一人有限公司嗎
老師好,想問下,工作中印花稅在什么時候交比較合適,還有,房租的合同,一簽就是3年的話,金額較大,那印花稅怎么交
你好,醫(yī)院管理有限公司一般納稅人可以申請簡易征收嗎,一般開技術(shù)服務費
請問有分公司做總分支機構(gòu)匯總申報企業(yè)所得稅,申報表上營業(yè)收入與利潤這些是填寫總機構(gòu)金額還是總分支機構(gòu)的匯總金額?
填了0,進入不了下一步,老是提示你沒有填這一項,怎么處理呢
你好 可否截圖看下呢
這是圖片
點擊“利潤總額本年累計金額”,要點下它,會彈出列框的
是財務報表那里點擊利潤表嗎?
不是,就是這個界面,有利潤總額欄
看到了在預繳表那里有,謝謝啦
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!