 
                            您好,包含的呀,都是貢獻(xiàn)給稅務(wù)局的,我們把每個稅種分開統(tǒng)計,再來一個匯總,讓領(lǐng)導(dǎo)看得清楚
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,統(tǒng)計年度納稅額包含社保公積金,和代員工交的個人所得稅嗎?
去年個人代開的發(fā)票,今年進(jìn)行沖紅,這樣我們今年的成本就會減少,我們?nèi)ツ晔切∫?guī)模,今年是一般納稅人,那是不是按今年的企業(yè)所得稅稅率繳納,
請問我們是一般納稅人生產(chǎn)企業(yè),老板讓統(tǒng)計今年一共交了多少增值稅,我想問因為今年有進(jìn)項稅留底退稅用不用把留底退稅那個減去,今年一共交了增值稅20,000在五月份退稅退了6000讓統(tǒng)計今年一共交了多少增值稅的時候還用減掉留底退稅嗎?
老師,一般讓統(tǒng)計一個公司2022年的納稅額,指的是一年的增值稅 附加稅 印花稅 企業(yè)所得稅。 含不含今年繳去年的稅款 和 個稅
老師 您好。去年匯算清繳的所得稅我記入了“所得稅”科目,今年年報利潤表里所得稅金額包含去年匯算清繳的數(shù),今年匯算清繳所得稅表“本年實際繳納的所得稅金額”不含這個金額,對嗎?可以這樣吧
 
                老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第18號至幾月幾日起實行。