你好,增值稅應該補,增值稅是按月的吧?
好在問答詳情我們公司是小企業(yè)準則,報表上的未分配利潤是負數(shù)-1250,合作社在工商年報中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項都是填寫未分配利潤-1250是嗎?可是填寫提示不能未負數(shù),那就是按0填寫是嗎?
你好,老師,我參加展會的會議費用匯算清繳應該記入哪里呢
請問一下老師公積金扣款是當月的還是上月的呢?
老師 工商年報 繳費基數(shù) 是十二個月的合計嗎
我們公司是小企業(yè)準則,報表上的未分配利潤是負數(shù)-1250,合作社在工商年報中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項都是按未分配利潤-1250填寫是嗎?
你好!異地預繳增值稅和所得稅怎么記分錄,老師指導一下
我們公司是小企業(yè)準則,報表上的未分配利潤是負數(shù)-1250,合作社在工商年報中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項都是填寫未分配利潤-1250是嗎?
1,匯算清繳時,收入是按照合同確認還是發(fā)票; 2.縣級撥付獎補資金算不算收入
請問房開公司小規(guī)模,銷售現(xiàn)房,季度申報都需要申報什么?稅率多少?
老師,請問固定資產(chǎn)可以一次性扣除嗎?
是的, 我上次6月和這次9月都做了其他業(yè)務收入,賬務處理,但增值稅忘記申報在電子稅務局表里怎么辦啊,按月申報增值稅的
你好,你可以在這個月補上,也可以修改之前的申報表,最正規(guī)的是修改之前的申報表。
如果修改之前就意味這連環(huán)修改號幾個月嗎?
假設這月補上 賬務處理要怎么補呢? 畢竟之前其他業(yè)務收入做的都是現(xiàn)金收的,而且現(xiàn)金也都支當月費用了
你好,對的是的是怎么做。
不是說經(jīng)常修改報表會收到稅務提示嗎,不敢修改呢
你好可是你們單位少交了稅款。
你申報的時候就是申報個正確的,以后不用修改。
同一月份報表可以修改多次嗎?
你好,同一個月的一份報表修改好多次,可以的,直到是正確的就行。
是不是 我現(xiàn)在直接修改2021.6月 和9月的 增值稅報表,其他都不需要動嗎? 那涉及到資產(chǎn)負債表和利潤表可以不動嗎
可以的,你的增值稅有錯誤,其他的都是正確的,可以這么做。