你好,這個(gè)是匯算清繳的時(shí)候退還的
老師好請(qǐng)教一下,企業(yè)所得稅現(xiàn)在的政策是年100萬以內(nèi)是2.5%。那如果,前三個(gè)季度利潤累計(jì)是80萬,都按2.5%計(jì)算繳納的所得稅。然后第四季度加上,最終利潤變成150萬了,那第四季度這70萬怎么繳納?
在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)是可以累計(jì)來計(jì)算稅率的嗎,比如我前兩個(gè)季度利潤100萬,企業(yè)所得稅是2.5%,第三個(gè)季度利潤也是100萬,那是不是要加上之前的利潤一共200萬,按10%來預(yù)繳企業(yè)所得稅?
老師好,有實(shí)操過高新技術(shù)企業(yè)的老師嗎?農(nóng)業(yè), 小規(guī)模納稅人,這個(gè)月開了143萬的普票, 2019年一季度利潤總額-2萬,二季度利潤總額~3萬,第三季度利潤總額-2萬,第四季度利潤總額-5萬, 2020年第一季度利潤總額-4萬,二季度利潤總額-3萬,三季度利潤總額-4萬,四季度利潤總額-5萬, 2021年第一季度利潤總額-3萬,第二季度利潤總額-4萬,第三季度利潤總額-5萬,第四季度利潤總額-6萬, 2022年第一季度利潤總額-7萬,第二季度利潤總額100萬, 企業(yè)所得稅怎么彌補(bǔ)以前年度虧損?還有加計(jì)扣除這塊具體怎么操作呢?平時(shí)預(yù)交企業(yè)所得稅還用填加計(jì)扣除這項(xiàng)嗎? 謝謝
老師,請(qǐng)問,第三季度做完賬,利潤是58萬,按58萬已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅了,但是第四季度10月11月12月,沒有利潤,虧20萬,報(bào)第四季度不用繳納企業(yè)所得稅,那虧損的利潤,明年可以彌補(bǔ)虧損嗎
前三季度有利潤,已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅,但是這個(gè)季度之前的成本票進(jìn)來了,顯示沒有前三個(gè)季度的那么多利潤了,利潤前季度利潤100萬,第四季度成本票來了,顯示年利潤只有70萬了,但是前三季度100萬利潤的企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了,那多繳納的30萬的企業(yè)所得稅,是什么時(shí)間退還嗎
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
企業(yè)開具的資信等級(jí),是去銀行開具嗎,一般有哪些等級(jí)?
對(duì),這個(gè)一般是去銀行開具的
分別有哪些等級(jí)呢
你是指的納稅信用等級(jí)嗎?
銀行的資信等級(jí)
這個(gè)資信等級(jí)的話,你還是得和您的稅務(wù)局確認(rèn)一下
銀行開具的資信等級(jí)不應(yīng)該是和銀行確認(rèn)嗎?
敲錯(cuò)了,抱歉,是需要和銀行確認(rèn)一下呢