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老師,2023年的賬已經(jīng)結轉(zhuǎn)24年取得了23年的費用金額很大這個怎么做賬

2024-03-07 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-07 10:46

你好,你當是一次多了2023年的成本費用嗎?

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快賬用戶2441 追問 2024-03-07 10:47

23年也沒有計提這筆費用,在24年的話應該怎么做

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齊紅老師 解答 2024-03-07 10:49

借利潤分配,未分配利潤貸銀行 匯算清繳納稅調(diào)減

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快賬用戶2441 追問 2024-03-07 10:51

24年1月份直接借利潤分配-未分配利潤 貸應付賬款 然后24年做23年的匯算清繳的時候在哪一塊調(diào)減呢,這筆費用是廣宣費100萬

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齊紅老師 解答 2024-03-07 10:51

廣告宣傳費里面有個單獨的這個表。

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快賬用戶2441 追問 2024-03-07 10:52

那我直接把24年計入未分配利潤里面的廣宣費100萬在23年匯算清繳的那張表里填嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-07 10:54

是的,對的,是這么做的。

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你好,你當是一次多了2023年的成本費用嗎?
2024-03-07
你好,同學 本期直接沖回計提 借應付職工薪酬工資 貸以前年度損益調(diào)整-工資
2024-04-10
你好,這個我建議你就做到24年就可以了。
2024-11-18
: 反結賬至上一年度:進入上一年度的賬務系統(tǒng),進行反結賬操作,使賬務回到可修改狀態(tài)。具體的反結賬操作一般可以在“總賬”模塊中查找相關功能。 修改上年數(shù)據(jù):找到需要修改的數(shù)據(jù)并進行更正。 重新結賬:完成數(shù)據(jù)修改后,對上一年度進行結賬。確保所有模塊(如總賬、固定資產(chǎn)等)都已結賬,且數(shù)據(jù)準確無誤。 以賬套主管身份登錄新年度賬套:關閉軟件后重新打開用友 T3,使用賬套主管的身份登錄新建立的年度賬套。 進入“年度賬”菜單:在系統(tǒng)中找到“年度賬”菜單。 點擊“結轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”:選擇“結轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”功能。 按系統(tǒng)提示進行操作:根據(jù)系統(tǒng)提示,確認結轉(zhuǎn)參數(shù)和時間范圍等信息。通常需要先結轉(zhuǎn)其他模塊,最后結轉(zhuǎn)總賬模塊。 等待結轉(zhuǎn)完成:系統(tǒng)會自動重新結轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù),等待結轉(zhuǎn)過程完成。 結轉(zhuǎn)完成后,可以檢查新年度的期初數(shù)據(jù)是否正確,確保數(shù)據(jù)結轉(zhuǎn)無誤。在進行上述操作之前,建議先備份數(shù)據(jù),以防操作過程中出現(xiàn)意外情況導致數(shù)據(jù)丟失或損壞
2025-02-05
你好,同學 調(diào)減是匯算清繳附表里面納稅調(diào)減,賬務不做調(diào)賬,因為業(yè)務是真實的
2024-04-10
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