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老師,您好,我想請(qǐng)一下,我們上游有發(fā)票異常 ,稅務(wù)局要我們把收到的發(fā)票做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我在06期做了轉(zhuǎn)出,。應(yīng)該 怎么做賬務(wù)處理呢?分錄怎么做呢?

2025-07-11 22:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-11 22:40

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-11 22:43

您好,原材料采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出: 借:原材料(轉(zhuǎn)出稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出: 借:管理費(fèi)用(轉(zhuǎn)出稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 繳納增值稅(含轉(zhuǎn)出部分): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 貸:銀行存款

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-07-11
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2025-06-16
您好 借成本科目 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-01-16
同學(xué)好 首先進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出到原材料,可以要求對(duì)方開具紅字發(fā)票,之后開具正常發(fā)票過(guò)來(lái)重新抵扣
2021-11-16
借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023-11-03
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