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老師,請(qǐng)問24年收到了23年的油票費(fèi)用,這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理了?

2024-02-21 17:18
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-21 17:18

你好!你這個(gè)借以前年度損益調(diào)整 貸現(xiàn)金等

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快賬用戶3483 追問 2024-02-21 17:20

好的,是不是收到其他成本票其他費(fèi)用票,也是這樣類似的處理嗎?我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也這樣處理嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-21 17:21

你好!是的,損益類都是這樣

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快賬用戶3483 追問 2024-02-21 17:23

好,如果企業(yè)沒有設(shè)置其他收益,加計(jì)抵減是不是也用營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助了?

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齊紅老師 解答 2024-02-21 17:23

你好!是的,就是這樣

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快賬用戶3483 追問 2024-02-21 18:03

老師,用了以前年度損益調(diào)整后,未分配利潤(rùn)的年初數(shù)在報(bào)表上沒法調(diào),用的是記賬軟件,自動(dòng)就生成了,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系對(duì)不上,這個(gè)要怎么處理了?

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齊紅老師 解答 2024-02-21 18:14

你好!這個(gè)處理不了,軟件都會(huì)這樣。不用去處理

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你好!你這個(gè)借以前年度損益調(diào)整 貸現(xiàn)金等
2024-02-21
計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2024-08-08
您好,23年9月 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 1000 長(zhǎng)期待攤銷費(fèi)用 11000 貸:銀行 6000 其他應(yīng)付6000 23年10月-12每月 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 1000 貸:長(zhǎng)期待攤銷費(fèi)用 1000 24年1-8也是 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 1000 貸:長(zhǎng)期待攤銷費(fèi)用 1000 以后付款 借: 其他應(yīng)付6000 貸:銀行 6000
2024-05-27
借其他應(yīng)付款,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸其他應(yīng)付款: 第一個(gè)是紅沖暫估 第二個(gè)是做發(fā)票的
2024-06-29
要是金額小的直接記到24年可以,要是金額大的通過以前年度損益調(diào)整入賬。
2023-12-22
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