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老師,收到銀行利息收入,借銀行存款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入(紅字)對(duì)嗎
手工分錄: 借:銀行存款1231.36(藍(lán)字) 借:銀行存款929.66(藍(lán)字) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入216102(藍(lán)字) 財(cái)務(wù)軟件分錄: 借:銀行存款(藍(lán)字)1231.36 借:銀行存款(藍(lán)字)92966, 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用--利息收入(紅字)2161.02?;蛘哔J:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -利息收入(藍(lán)字)2161.02。 這樣寫對(duì)嗎,老師
收到銀行存款的活期利息是借:銀行存款 100 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 100還是借:銀行存款 100 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 -100
老師,銀行利息收入,借銀行存款,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用,紅字寫貸方還是借方?
老師你好,貸款每月付銀行利息借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息,貸銀行存款,上月銀行減息,借銀收,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用,平時(shí)季未,有銀行的結(jié)息,是這樣出,借,銀行、貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字,但貸款的利息分錄我是按上面說(shuō)的出沒(méi)錯(cuò)吧
老師您好,麻煩問(wèn)一下,個(gè)人可以在個(gè)稅APP上給公司開具發(fā)票嗎,您有具體的開具流程嗎,謝謝
老師,物流公司,購(gòu)買的液化天然氣,計(jì)入哪里,怎么入賬
老師,我想問(wèn)一下,第一次報(bào)企業(yè)所得稅,那個(gè)制度那可以填忽略嗎,因?yàn)橛?個(gè)選項(xiàng),如果選擇忽略,對(duì)以后有什么影響嗎
小規(guī)模公司向另一家股權(quán)公司轉(zhuǎn)賬投資款會(huì)計(jì)分錄
貸款公司放款轉(zhuǎn)入虛擬平臺(tái),如何做賬呢?最后收款是從客戶賬戶直接轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái),我們應(yīng)該如何做賬,因?yàn)榻杩钊撕妥詈筮€款人有可能不是一個(gè)
電商收入預(yù)估按毛利率結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是按實(shí)發(fā)數(shù)×進(jìn)貨價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,公司給員工交社保,因?yàn)闆](méi)辦理好,導(dǎo)致只繳納了養(yǎng)老三險(xiǎn),醫(yī)療兩險(xiǎn)都沒(méi)交上,兩個(gè)月了,到現(xiàn)在還沒(méi)去重新辦理,那這種情況計(jì)提工資時(shí)社保部分是只按養(yǎng)老部分計(jì)提,還是五險(xiǎn)都計(jì)提?
報(bào)銷費(fèi)用的人,不是我們公司的,但是費(fèi)用是我們公司產(chǎn)生的,可以用我們公戶付款給他嗎
老師,當(dāng)月工資在下個(gè)月15號(hào)前還沒(méi)有確定多少,那就暫時(shí)不報(bào)工資沒(méi)事吧?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末負(fù)數(shù)余額該如何處理
您好,后一個(gè)分錄不行哦,財(cái)務(wù)費(fèi)用一定寫在借方的哦,要不在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí)會(huì)出錯(cuò)的
麻煩老師寫一下完整的利息收入、和結(jié)轉(zhuǎn)的憑證憑證和
好的,借:銀行(正)? ? 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入(負(fù)) 借:本年利潤(rùn)? ?貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入
老師存款利息收入為何是負(fù)的呢
您好,這是減少財(cái)務(wù)費(fèi)用嘛,不能寫在貸方的
您不是寫的是貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入(負(fù))嗎?還是不太清楚
對(duì)不起,是我不好,寫錯(cuò)了,這是借方負(fù)