最晚匯算清繳前回來發(fā)票就可以稅前扣除?;貋戆l(fā)票時(shí)把沒有發(fā)票的分錄紅沖按發(fā)票入賬。要是沒有回來發(fā)票的部分就不用紅沖了匯算清繳納稅調(diào)整。
比如23年的費(fèi)用,23年沒有計(jì)提,跨年24年才拿到24年開具發(fā)票,這種情況跨年發(fā)票怎么處理?分錄怎么寫?稅務(wù)上匯繳清算怎么填寫?我知道可以當(dāng)作今年的發(fā)票用,小白就想學(xué)習(xí)一下跨年發(fā)票分錄和匯繳清算怎么處理?還有一種24年匯繳23年的企業(yè)所得稅后才收到發(fā)票,那稅務(wù)上怎么處理?
年底會(huì)計(jì)沒有票,做了預(yù)估費(fèi)用,后期怎么開票抵消,怎么能分別是23年的費(fèi)用24年開票進(jìn)來
年底會(huì)計(jì)沒有票,做了預(yù)估費(fèi)用,后期怎么開票抵消,怎么能分別是23年的費(fèi)用24年開票進(jìn)來,24年收到發(fā)票怎么處理,相差的部分又怎么處理
老師,23年12月的費(fèi)用,發(fā)票沒開來,23年我該怎么入賬,24年發(fā)票收到我又該怎么處理
23年12月付了房租,但沒收到開發(fā)票,做了預(yù)付款的房租的管理費(fèi)計(jì)提,24年3月做年報(bào)前發(fā)票還有一部分沒收到。怎么處理?怎么做分錄?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
24年是把23年預(yù)估的全額沖掉,然后按收到的發(fā)票重新入賬,然后損益的進(jìn)以前年度嗎?
你好對(duì)的,您描述的都正確。
好的,還有一個(gè)問題,前會(huì)計(jì)的應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅沒有結(jié)轉(zhuǎn),全年的銷項(xiàng)稅額都 賬上,然后抵扣進(jìn)項(xiàng)也沒有做分錄,就是直接做交稅,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都全額在賬上,怎么辦又24年了
你好,第1個(gè)問題還有疑問嗎?
沒有了,現(xiàn)在說一下第二個(gè)問題
你好,新的問題需要重新提問一事一問。