你好同學! 請問你的問題前提背景是什么呢
老師你好,麻煩您幫忙看一下,有一家公司融資購買了一臺設備,30萬。租賃費和利息他沒有分開,合集金額是3000。這個30萬的設備我不入固定資產(chǎn),想一次性折舊。第一個問題,我一次性折舊可以嗎?第二個問題。比如我一次性折舊,那我的賬務處理是不是如下動物會計分錄。借:管理費用-30萬,貸:長期應付款30萬。支付租金和利息時。借:長期應付款-3000,貸:銀行-3000。利息這一部分應該記入到財務費用里對不對。
老師你好,麻煩您幫忙看一下,有一家公司融資購買了一臺設備,30萬。租賃費和利息他沒有分開,合集金額是3000。這個30萬的設備我不入固定資產(chǎn),想一次性折舊。第一個問題,我一次性折舊可以嗎?第二個問題。比如我一次性折舊,那我的賬務處理是不是如下動物會計分錄。借:管理費用-30萬,貸:長期應付款30萬。支付租金和利息時。借:長期應付款-3000,貸:銀行-3000。利息這一部分應該記入到財務費用里對不對。
耀光環(huán)保服務公司與深夜資本公司于2017年1月1日簽訂一份租賃合約。該合約耀光環(huán)保服務公司為承租人向出租人(深夜資本公司)承租一臺空氣凈化機,條款如下:1)5年期不可徹銷的設備租賃合約2)承租人由2017年1月1日開始每年初支付等額租賃款HKD47,963.183)在租賃到期時,耀光公司可以不多于HKD2000向深夜公司購入相關設備4)相關設備在租賃開始時的公允價值為HKD200,000,估計經(jīng)濟年限為5年,無殘自5)耀光公司對相似設備采直線法進行折舊6)深夜公司所設定的每年租金相當于對該投資賺取10%的年報酬率,耀光公司知曉此事要求:a.做出上述租賃攤銷表b.寫出耀光公司在2017年1月1日的會計分錄c.寫出耀光公司在2017年12月31日的會計分錄d.寫出耀光公司在2018年1月1日的會計分錄(老師怎么還沒有解答呀,我不會)
請問老師,以前不懂,稅務局查到,有的進項沒有,開了銷項,這個之前沒有過賬的,就是進銷少,銷項多了,稅務局說你沒有東西進來,你還開票出去,懷疑虛開的,叫我把少的進項補上,有的單位叫我全部重新轉(zhuǎn)公賬,有的叫我稅錢轉(zhuǎn)私,這個分錄分別應該是什么樣的?以前沒有過入庫的。 請問老師,有的小東西無法取得進項發(fā)票只有付款憑證,然后去年我開出了銷項發(fā)票,這個跨年的應該怎么做分錄呢? 請問老師,以前年度與生產(chǎn)經(jīng)營無關的不可以抵扣的進項稅額現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來,這個分錄是什么呢? 不太懂,請老師幫忙解答一下,謝謝!
我們公司之前是小規(guī)模,后來業(yè)務需要申請為一般納稅人,剛開始進貨多,對方都開了專票,但我們銷售開的發(fā)票比較少,變成進項發(fā)票大于銷項,有有些進項還沒有認證抵扣,那這些還未認證抵扣的發(fā)票也要入賬,會計分錄如何寫,后期要抵扣又該如何寫,老師可以答疑一下嗎?
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整