您好,這個(gè)的話,是申報(bào)表錯(cuò)了是不,這個(gè)
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
這個(gè)應(yīng)該是申報(bào)表錯(cuò)了。我好不好直接把匯算清繳的表里面的收入改成跟增值稅的一樣啊。增值稅里面的不是都是自動(dòng)出來的嗎?
您好,自動(dòng)帶出來,可能有問題,這個(gè)要手工修改,這個(gè)
那是要改增值稅表嗎?要是我直接把匯算表里面的收入改了,問題大不大啊。就差1000多
對(duì),可以修改,這個(gè)是沒關(guān)系的
好的,那就是直接改個(gè)匯算表。老師我還有個(gè)問題。就是關(guān)于以前年度損益調(diào)整這個(gè)事情。是不是。在匯算清繳之前做了以前年度損益調(diào)整。那這個(gè)調(diào)整的金額是不是要改利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債后再進(jìn)行匯算清繳啊
對(duì),這個(gè)理解的是沒錯(cuò)的
那老師。我有一個(gè)疑問點(diǎn)。比方說費(fèi)用可以提前預(yù)估。等票5月31號(hào)之前到就行。但是很多單位開銷售發(fā)票都是滯后的。那費(fèi)用又是提前預(yù)估的。這本來就不會(huì)準(zhǔn)啊。那要是不提前預(yù)估。有票來再做費(fèi)用。是不是也一樣的啊
對(duì)的,這個(gè)也是一樣的,您好
謝謝老師,這樣改財(cái)報(bào)再報(bào)的話。是不是也要改25年第一季度的資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)啊