同學你好 這個就是加工勞務
老師好,委托加工分錄收回委托加工產品:借庫存商品 貸委托加工物資-原材料 委托加工物資-加工費 ,但是加工回來的物料我們還要發(fā)到產線去做成成品,此時貸方應該怎么設置
老師,你好,我們委托其他公司加工,回來產品,借,委托加工物質5萬,貸原材料5萬,借,委托加工費2萬,貸應付賬款,回來產品,借庫存8萬,貸,委托加工費2,委托加工物質5,有一萬的差額怎么處理呢
我公司和其他公司簽訂委托加工協(xié)議,我們買材料,委托對方加工成成品,對方的委托加工發(fā)票應該怎么開?有委托加工這個大類嗎
我們是委托方,委托加工一批產品,原材料是我們公司自己出的,委托收回后繼續(xù)加工產成品,這個分錄怎么做
老師好,我們是沙場,生產砂,承包第三做,我們通過委托加工物資發(fā)出了原材料,借:原材料,貸:委托加工物資。收回委托加工物資時,借:委托加工物資,貸:應付賬款。收回委托加工物資:借:庫存商品,貸:委托加工物資以上分錄對嗎?對方開了加工費我方怎么寫分錄?
請問補繳上一年度工會經費,分錄應該怎么做呢?
老師其他流動資產資產負債表取哪幾個數(shù)據(jù)
你好老師,我這個同一處房產,我按從價稅交房產稅了,然后這個房產有一部分面積我還出租了,那我這個房產稅怎么劃分呀?
老師?請問年收入不超過100萬是注冊營業(yè)執(zhí)照是個體戶合適還是小規(guī)模納稅人合適
2022年有一筆房租支出,沒有寫進項分錄,24年抵扣了那個房租進項稅,應該怎么處理, 2022年借:管理費用50000,貸銀行存款 2024年借:應交稅費-應交增值稅進項,貸管理費用, 然后管理費用數(shù)據(jù)不平了,怎么調整?
老師,一公司老板股份占比60%,賬也是我們來做,現(xiàn)在那邊有一屬于那邊的業(yè)務,以那公司名簽合同,需要購買辦公設備什么的,但這個業(yè)務是我們公司員工跟進,他現(xiàn)在要借支購買,那他能直接跟那公司借支嗎?因為他不屬于那公司的員工,還是跟我們公司借?
老師,您好,在申報出口退稅的時候,有一筆成交方式是CIF的,第一步按照正常導入和填出口發(fā)票號,第二步一直提示要待補填幣制,這步要怎么填呢
老師我怎么注冊企業(yè)微信,添加到我的公司呀
老師 預交增值稅比應交增值稅也多是咋回事
老師:政府單子錄完憑證之后,怎么核對這個賬目有沒有做對,要怎么檢查
稅收編碼是什么
同學你好 這個就是加工勞務 加工勞務勞務201