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您好,有個問題咨詢一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進項稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理,這個具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當時發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當時認證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道,不能吧,他實際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個老師,我們有實際的貨物,也實際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
老師,我現(xiàn)在填第二季度利潤表,我仔細對了下應(yīng)交稅費那列,發(fā)現(xiàn)前任會計19年第三季度行為有正利潤總額,計提了7-9月所得稅費用1733.75,但是申報第三季度和第四季度所得稅時,報表應(yīng)該是自己帶出以前年度虧損彌補,所以彌補完是不用交稅,匯算清繳也沒有要交稅,但這筆計提費用,它一直沒進行處理,導(dǎo)致現(xiàn)在影響真實的應(yīng)交稅費?怎么處理?
問題1老師我是房建工程山東項目,公司在北京,一般計稅,比如7月份產(chǎn)生甲方給我結(jié)算100萬,我付出分包款50萬。差額50萬預(yù)交2,這個納稅義務(wù)時間,是不是和平時申報時間在次月8月份1-15號之間申報預(yù)交表可以嗎? 問題2 在機構(gòu)地北京繳納7個點時候,什么時候申報?也是8月份1-15號申報期,申報完對吧?這樣理解嗎?還是可以延后? 問題3比如我們這次甲方撥款100萬,我分包發(fā)票150萬,我就不需要預(yù)交了,對吧!還的正常填寫預(yù)交表嗎?還是機構(gòu)地,電子稅務(wù)局直接正常申報,預(yù)交和正常申報我搞不明白時間順序! 問題4老師針對 整個項目下來我考慮這個人工材料 機械比例,讓對方開發(fā)票,還是針對
老師請問一下: 小規(guī)模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯成1%了,在第三季度7月份電子稅務(wù)局真報表時 有點問題能不過,當時問了稅務(wù)大廳讓按3%填報交稅。 同時7月份把稅率開錯的1%紅沖之后,開了一張正確的3%的票,可是 在10月份填報第三季度的時候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎,當時填報的時候應(yīng)該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來 對吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報扣款了,才發(fā)現(xiàn)這個問題,好在 去稅務(wù)大廳辦理了抵欠,說第三季度先不扣款,把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問題是,我的賬 科目余額表 應(yīng)交增值稅 余額咋就不對呢? 應(yīng)該顯示我有多交的稅款 才對吧? 7月份 我紅沖了1%,開了正常的3%。在此期間我是不是應(yīng)該要做一筆分錄,體現(xiàn)出我多交稅了呢?怎么做
老師,4月在申報3月出口(退)免稅申報提 存在不得免征合計和增值稅納稅表差異 ,當時咨詢了管管,說是我2月增值稅附表二的18欄 填錯了 應(yīng)該填寫在14欄,那我也去更正了2月的增值稅附表二,也更正了3月的增值稅,在4月申報的時候還是出現(xiàn)這個異常,稅務(wù)老師叫我等 說是系統(tǒng)問題 那我等到現(xiàn)在 還是提示這個問題,我不知道我哪一步還錯了?今天稅務(wù)老師說 合并在5月申報,所屬期報4月,那要還還出現(xiàn)這個提示怎么處理???
繳納合同印花稅需要計提嗎,分錄怎么寫
老師未分配利潤負數(shù)的話 報表需要用負數(shù)提現(xiàn)嗎 我本期本年利潤-1000 未分配期初500 那本期未分配利潤報表是-500 還是直接寫500就可以
老師在手機開始的發(fā)票開票人,是空的怎么添加上。
這張通行費可以抵扣嗎
老師,我公司設(shè)了一個充電樁,現(xiàn)在充電樁產(chǎn)生營收1265.85元,其中實收1226.09,合同服務(wù)費39.76,平臺技術(shù)服務(wù)費開票金額31.61元,還有8.15是平臺給商戶的折扣,那我會計怎么處理?
老師你好,請問預(yù)申報預(yù)繳土地增值稅及增值稅和附加稅印花稅怎么做分錄?(發(fā)票是次月開具)
雞鋪賣雞肉,自己養(yǎng)殖的,庫存怎么做賬
請問工程項目取得的進項發(fā)票印花稅申報是買賣合同里面繳納嗎
老師雙節(jié)快樂!這個業(yè)務(wù)為何不可以合并為一條分錄?
老師,一般納稅人??梢蚤_普票嗎?可以開幾個點的普票?
您好,在申報出口退稅時成交方式是CIF,第一步正常導(dǎo)入并填了出口發(fā)票號,第二步提示待補填幣制,你就找到那條報關(guān)單或出口數(shù)據(jù)記錄,點進去編輯,在里面找到“幣制”這個字段(一般在報關(guān)單信息或出口明細里),然后根據(jù)這筆業(yè)務(wù)實際用的錢(比如美元就選USD,歐元就選EUR,人民幣就選CNY),把幣制代碼選上或填上,填對后保存,再重新提交或自檢,這個提示就沒了。
老師,第二步點進去出現(xiàn)一張報關(guān)單,在幣制那邊沒發(fā)更改
右下角這邊改不了,是不是錯了
?您好,若報關(guān)單幣制無法更改,需檢查系統(tǒng)權(quán)限、單據(jù)狀態(tài)(是否已審核/鎖定),還是不行等 9號填,現(xiàn)在放假期間,系統(tǒng)后臺沒能人維護,或聯(lián)系海關(guān)確認是否存在字段限制。
老師,第一步導(dǎo)入之后就填出口發(fā)票號可以了是嗎,其他不用改的吧,
開票折算成FOB的,這個金額填哪里
?您好,僅導(dǎo)入后填出口發(fā)票號通常不夠,其他如運輸方式、成交方式、幣制等關(guān)鍵信息若與實際業(yè)務(wù)不符也需準確修改,要確保報關(guān)單各信息與實際出口業(yè)務(wù)一致,避免影響報關(guān)合規(guī)性與準確性。
發(fā)票號填了,其他都是系統(tǒng)自動導(dǎo)出來的
?您好,發(fā)票號填好后,需核對系統(tǒng)自動導(dǎo)出的運輸方式、成交方式、幣制、商品信息等是否與實際業(yè)務(wù)一致,若有誤需修正,確保報關(guān)單信息準確合規(guī)。
老師,這些都按報關(guān)單核對了,成交方式是CIF的,上面的幣制和信息也全部按報關(guān)單上面的是嗎
老師,檢查系統(tǒng)權(quán)限怎么檢查
?您好,先確認成交方式為CIF時幣制等與報關(guān)單一致;檢查系統(tǒng)權(quán)限可查看用戶角色設(shè)置、功能模塊訪問權(quán)限配置,或咨詢系統(tǒng)管理員確認是否有報關(guān)單編輯等權(quán)限。