借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸利潤分配-未分配利潤
你好,12月份我司有筆房租支出的管理費(fèi)用。我忘記做進(jìn)項(xiàng)的賬,直接借管理費(fèi)用貸銀行存款了,其實(shí)還有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng),1月份怎么做調(diào)整賬務(wù),涉及跨年,會用到以前年度損益調(diào)整嗎,還是直接沖
收到了半年房租發(fā)票并支付費(fèi)用,會計(jì)分錄寫借:預(yù)付賬款,借:應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅進(jìn)項(xiàng),貸:銀行存款。然后每月攤銷,借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款??梢赃@樣做嗎?
老師您好,我有一個(gè)問題:去年有一張專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣并報(bào)稅了,但是今年發(fā)現(xiàn)去年那張發(fā)票做賬分錄做錯(cuò)了,應(yīng)該是借:管理費(fèi)用應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款可是我寫成借:管理費(fèi)用貸:銀行存款忘記寫進(jìn)項(xiàng)稅了,這個(gè)該怎么調(diào)整?
老師好!2022年沒有取的發(fā)票,分錄計(jì)借管理費(fèi)用,100貸銀行存款100;2023年取的專票,分錄是不是這樣做,借應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)11.5,貸管理費(fèi)用11.5;借管理費(fèi)用11.5,貸以前年度損益調(diào)整11.5。
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,調(diào)整以前年度的損益,分錄怎么寫? 一筆2021年的分錄 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:現(xiàn)金 實(shí)際應(yīng)是 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款 怎么寫調(diào)整分錄?摘要怎么寫適合?
繳納合同印花稅需要計(jì)提嗎,分錄怎么寫
老師未分配利潤負(fù)數(shù)的話 報(bào)表需要用負(fù)數(shù)提現(xiàn)嗎 我本期本年利潤-1000 未分配期初500 那本期未分配利潤報(bào)表是-500 還是直接寫500就可以
老師在手機(jī)開始的發(fā)票開票人,是空的怎么添加上。
這張通行費(fèi)可以抵扣嗎
老師,我公司設(shè)了一個(gè)充電樁,現(xiàn)在充電樁產(chǎn)生營收1265.85元,其中實(shí)收1226.09,合同服務(wù)費(fèi)39.76,平臺技術(shù)服務(wù)費(fèi)開票金額31.61元,還有8.15是平臺給商戶的折扣,那我會計(jì)怎么處理?
老師你好,請問預(yù)申報(bào)預(yù)繳土地增值稅及增值稅和附加稅印花稅怎么做分錄?(發(fā)票是次月開具)
雞鋪賣雞肉,自己養(yǎng)殖的,庫存怎么做賬
請問工程項(xiàng)目取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票印花稅申報(bào)是買賣合同里面繳納嗎
老師雙節(jié)快樂!這個(gè)業(yè)務(wù)為何不可以合并為一條分錄?
老師,一般納稅人??梢蚤_普票嗎?可以開幾個(gè)點(diǎn)的普票?