你好,可以的,可以這么做的。
你好老師!房租費(fèi)未支付未收到發(fā)票,現(xiàn)在每月計(jì)提分錄借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸其他應(yīng)付款,發(fā)票來了并付款的分錄借:其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款-待攤房租費(fèi)(剩余部分)貸:銀行存款,之后計(jì)提分錄借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸:預(yù)付賬款-待攤房租費(fèi),這樣對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問租房子的分錄 借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款 借,管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸,預(yù)付賬款 可以這樣寫對(duì)吧?
收到了半年房租發(fā)票并支付費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄寫借:預(yù)付賬款,借:應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅進(jìn)項(xiàng),貸:銀行存款。然后每月攤銷,借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款。可以這樣做嗎?
支付房租做的分錄,借:管理費(fèi)用-房租 貸:銀行存款,和借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,每月房租攤銷,借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款,這兩個(gè)分錄的區(qū)別在哪,那個(gè)分錄是呀
老師您好,我是二月支付了下年的房租,三月收到的發(fā)票,我的分錄2月是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,三月收到發(fā)票:借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi),應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:預(yù)付賬款,攤銷:借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi),貸:預(yù)付賬款
老師納稅調(diào)整明細(xì)表里資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目的其他,是什么需要填到這里面呢。
老師你好,事業(yè)單位衛(wèi)生院,付保險(xiǎn)1200發(fā)票開1000多付款退回200,預(yù)算會(huì)計(jì)怎么記賬
貿(mào)易公司開傭金票經(jīng)營(yíng)范圍要有什么
您好。我的對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶昨天銀行說賬戶已經(jīng)解凍。怎么轉(zhuǎn)賬還是不到賬
貿(mào)易公司開居間服務(wù)費(fèi) 我的經(jīng)營(yíng)范圍要選擇什么
請(qǐng)問老師民間非營(yíng)利組織去年多做了5000流水今年要怎么沖了呢
老師,2024年出12月份的報(bào)表就是2024年一年的報(bào)表吧,可以在匯算清繳直接填寫
應(yīng)收帳款余額為零是怎么回事
小規(guī)模納稅人跨區(qū)域經(jīng)營(yíng),開了3%的專票,需要預(yù)繳增值稅嗎?
只交社保,不發(fā)工資。不申報(bào)個(gè)稅可以嗎?
老師,不是說沒有借:預(yù)付賬款,借:進(jìn)項(xiàng)稅,貸:銀行存款,這種會(huì)計(jì)分錄嗎?只有借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。我怕有了進(jìn)項(xiàng)稅,這樣做就不對(duì)了
有這個(gè)分錄的,這個(gè)分錄沒有問題,可以的。
我網(wǎng)上搜了好多人的說法,都說不能用有沒有明確的規(guī)定啊
您看,同樣在這里提問,有的老師就說沒有這樣的分錄
沒有規(guī)定這個(gè)不可以的 允許的 沒有分?jǐn)偟目梢赃@么做
好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。