銀行三月份收到發(fā)票,這個(gè)管理費(fèi)用是幾個(gè)月的?l
預(yù)付房屋租賃一年,借預(yù)付賬款房租費(fèi) 貸銀行存款, 每月分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用 貸預(yù)付賬款。 到年底開發(fā)票我如何做賬呢?
你好老師!房租費(fèi)未支付未收到發(fā)票,現(xiàn)在每月計(jì)提分錄借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸其他應(yīng)付款,發(fā)票來了并付款的分錄借:其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款-待攤房租費(fèi)(剩余部分)貸:銀行存款,之后計(jì)提分錄借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸:預(yù)付賬款-待攤房租費(fèi),這樣對(duì)不對(duì)
老師,請(qǐng)問下租賃辦公室年租金37200元,發(fā)生的以下情況,1、未收到租賃發(fā)票,先付款的分錄 借:預(yù)付賬款 37200貸:銀行存款 37200 2、租金已付5月,但發(fā)票仍未收到,每月需要預(yù)提 借:管理費(fèi)用 15500 貸:其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 15500 3、租賃有6個(gè)月,才收到租賃發(fā)票后 借:待攤費(fèi)用 18600 其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用18600 貸:預(yù)付賬款 37200 4、如租賃一年后才收到租賃發(fā)票 借:其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 37200 貸:預(yù)付賬款 37200 請(qǐng)老師幫看下 這樣做分錄對(duì)嗎
收到了半年房租發(fā)票并支付費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄寫借:預(yù)付賬款,借:應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅進(jìn)項(xiàng),貸:銀行存款。然后每月攤銷,借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款。可以這樣做嗎?
老師好,請(qǐng)教一下 房租的分錄,這兩個(gè)有什么區(qū)別: 1、借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 月末: 借 管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:預(yù)付賬款 2、借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸 銀行存款 借 管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
老師,我們?nèi)ツ暧幸粡堊援a(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證了,做了招待費(fèi)用,是不是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出呢?
固定資產(chǎn)賬面價(jià)值不小心成負(fù)數(shù)了,在匯算清繳的時(shí)候,可以填負(fù)數(shù)嗎還是怎樣改一下
老師,固定資產(chǎn)比如3月購買的,應(yīng)該4月折舊,但是4月忘記錄入了,那么5月在折舊可以嗎?比正常的要一個(gè)月行嗎
老師,穩(wěn)崗補(bǔ)貼要不要交增值稅的?
深圳市的企業(yè)要做減資,工商變更,他的流程是什么呀?是哪個(gè)網(wǎng)站上去操作?深圳市的工商變更網(wǎng)是哪個(gè)呀?
老師,微信掃二維碼轉(zhuǎn)賬的錢,入賬憑證用啥入,是轉(zhuǎn)賬記錄就可以還是要打轉(zhuǎn)賬電子憑證出來,但是好像轉(zhuǎn)賬有電子憑證,掃二維碼的沒有,如圖掃二維碼付款的沒有這種憑證
請(qǐng)問老師,注銷公司財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)有金額需要清零嘛?
建筑工程企業(yè),增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅,清包工可以用收入減扣掉員工工資成本再算3個(gè)點(diǎn)的稅嗎
老師匯算清繳這里面為什么是付數(shù),沒有業(yè)務(wù)發(fā)生
公司去年購買了一臺(tái)電腦5000元,匯算清繳時(shí)如果我不享受加速折舊該怎么填報(bào)A105080這張表
租賃期是3月6號(hào)-10月5號(hào)的
你好,三月份收到發(fā)票,這個(gè)管理費(fèi)用是幾個(gè)月的?
是6個(gè)月的
你好,管理費(fèi)用這個(gè)不對(duì),應(yīng)該是3月份 然后攤銷的分錄就不用做了,每個(gè)月都借管理費(fèi)用代預(yù)付賬款就可以了。
老師,是不是這個(gè)月做收到發(fā)票的分錄就可以了,四月進(jìn)行攤銷。借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi),應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:預(yù)付賬款
你好,管理費(fèi)用是兩個(gè)月的,應(yīng)交稅費(fèi)是發(fā)票的稅額。
管理費(fèi)用是兩個(gè)月的是什么意思呢
三月份和四月份的不是嗎。
之前沒有發(fā)生的,五月份、六月份、七月份的還掛著預(yù)付賬款。
老師麻煩看一下是這樣么
你好,你三月份做了管理費(fèi)用了,四月份再做一次,不重復(fù)了。
這相當(dāng)于把三到七月份的管理費(fèi)用都做了,
需要按月分?jǐn)倖幔磕惆丛路謹(jǐn)偟脑挷痪椭貜?fù)了。
需要按月分?jǐn)?
老師那我3月收到的發(fā)票是6個(gè)月的那我怎么入賬呢
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)、待預(yù)付賬款16403.38,然后按月分?jǐn)偂?借管理費(fèi)用、貸預(yù)付賬款26278.71*2