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Q

請問租房子的分錄 借,預付賬款 貸,銀行存款 借,管理費用 應交稅費~增值稅進項稅 貸,預付賬款 可以這樣寫對吧?

2021-10-07 15:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-07 15:04

可以啊,把賬做平就是了。

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快賬用戶5060 追問 2021-10-07 15:07

老師,房子我租回來然后我在給員工用,當作薪酬給員工用,分錄應該怎么做?

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齊紅老師 解答 2021-10-07 15:13

借,管理費用-福利費 貸,預付賬款 那進項就不能抵扣了。直接是這個分錄

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快賬用戶5060 追問 2021-10-07 15:14

老師,應該有個應付職工薪酬吧?怎么沒有應付職工薪酬?

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齊紅老師 解答 2021-10-07 15:15

你可以通過那個科目過度一下

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快賬用戶5060 追問 2021-10-07 15:18

老師,要是方便能不能幫我寫下來,我現在本身就糊涂這

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齊紅老師 解答 2021-10-07 15:20

借,管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬.-福利費 借:應付職工薪酬.-福利費 貸,預付賬款

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快賬用戶5060 追問 2021-10-07 15:22

借,預付賬款 貸,銀行存款 借,管理費用 應交稅費~增值稅進項稅 貸,預付賬款 借,管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬.-福利費 借:應付職工薪酬.-福利費 貸,預付賬款 老師,是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-07 15:24

借,管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬.-福利費 借:應付職工薪酬.-福利費 貸,預付賬款 就是這2筆分錄了。金額都一樣

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快賬用戶5060 追問 2021-10-07 15:26

借,預付賬款 貸,銀行存款 這個要有吧?

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齊紅老師 解答 2021-10-07 15:27

當然,這個分錄肯定要啊,不然你的賬做不平

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快賬用戶5060 追問 2021-10-07 15:36

借,管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬.-福利費 老師,這一筆是計提?給員工準備發(fā)多少工資?

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齊紅老師 解答 2021-10-07 15:40

這個不是發(fā)工資,是計提你房租的那筆福利費啊

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快賬用戶5060 追問 2021-10-07 15:42

老師,這個這不計提在應付職工薪酬上?就是我準備要給員工發(fā)多少多少的工資,先準備出來還沒發(fā),是這個意思嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-07 15:50

借,管理費用-工資 借,生產成本-工資 貸:應付職工薪酬.-工資

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快賬用戶5060 追問 2021-10-07 15:52

老師,你在說啥哈哈哈

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齊紅老師 解答 2021-10-07 15:54

這個就是計提工資的分錄啊

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快賬用戶5060 追問 2021-10-07 15:56

借,管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬.-福利費 老師,那這個也是計提啊,計提的是什么?不也是工資?就是應該發(fā)給員工的福利費?

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齊紅老師 解答 2021-10-07 16:13

這個計提的是福利費,老弟。你看看明細科目,福利費

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相關問題討論
可以啊,把賬做平就是了。
2021-10-07
您好,您租賃期限多久
2021-10-06
同學,你好 你的理解正確
2021-10-06
學員你好,可能是付租金,也可能是買辦公用品,支付其他管理類費用
2021-10-06
你好,可以的,可以這么做的。
2021-12-22
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