你好,根據(jù)你的描述,外發(fā)材料5萬,加工費 25萬,收回庫存商品應當是7萬而不是8萬啊
請問下老師,委托外加工的分錄怎么做,外加工來領(lǐng)原材料借:委托加工物資 貸:原材料 加工后回來入庫車間再繼續(xù)生產(chǎn)。是不是借:半成品 貸:委托加工物資 支付外加工費用再做一筆借:委托加工物資 貸:現(xiàn)金或者銀行存款
老師好,委托加工分錄收回委托加工產(chǎn)品:借庫存商品 貸委托加工物資-原材料 委托加工物資-加工費 ,但是加工回來的物料我們還要發(fā)到產(chǎn)線去做成成品,此時貸方應該怎么設(shè)置
老師您好,幫忙看一下分錄,加工費回來,借:委托加工物資-加工費;進項稅額貸:應付賬款 發(fā)料的時候:借:委托加工物資貸:庫存商品,入庫的時候:借庫存商品貸:委托加工物資_材料,委托加工物資-加工費
直接用于出售(不高于受托方計稅價) (1)發(fā)出委托加工材料 借:委托加工物資 貸:原材料 (2)支付加工費和稅金 借:委托加工物資 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 (3)加工完成,收回委托加工材料 借:庫存商品 貸:委托加工物資 請問原材料怎么平賬 是受托廠家開票后進委托加工物資賬戶里嗎
老師,你好,我們委托其他公司加工,回來產(chǎn)品,借,委托加工物質(zhì)5萬,貸原材料5萬,借,委托加工費2萬,貸應付賬款,回來產(chǎn)品,借庫存8萬,貸,委托加工費2,委托加工物質(zhì)5,有一萬的差額怎么處理呢
老師:請問,環(huán)衛(wèi)道路清掃保潔,這個開票的話,大類屬于什么下面???
老板個人吃飯消費以后,開了很多票到我們電子發(fā)票系統(tǒng)里,但是實際這個票和公司沒啥聯(lián)系是他個人消費,這個票在電子稅務局里我一直不勾選它有啥影響不呢
重點人群的減免稅款需要繳納所得稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準則,24年年底暫估了100萬的發(fā)票,已入24年成本,今年5月未開具回來,需要做納稅調(diào)增; 1、分錄做到匯算清繳的5月份,沖紅去年那筆分錄做到5月份嗎? 2、對24年是所得稅進行匯算清繳,補稅款是今年補的,今年的利潤表會被這筆沖紅影響,導致利潤增加,那我在做第二季度的預繳所得稅時,怎么申報處理呢?如果按利潤表做,會多預繳一遍稅款啊,實際上這筆調(diào)增已經(jīng)做過了
老師您好,請問將本公司資產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶,如何寫分錄呢?
老師,我處置固定資產(chǎn),是不是要做這一步,里面的增值稅進項稅是什么意思,謝謝老師
24年度匯算清繳有多繳稅款,可以辦理退稅嗎?還是不要辦好?
公司處置一輛汽車,資產(chǎn)損失匯算清繳怎么填
你好老師請問一般納稅人增值稅報表期初未繳稅額數(shù)據(jù)是怎么來的,為什么有的企業(yè)有數(shù)據(jù),有的沒有數(shù)據(jù)
有處置資產(chǎn),是有收益或者損失都要填A105090資產(chǎn)損失前扣除及納稅調(diào)整表嗎?還是要填A105080資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整那個表?
但是我加工成品后,原料有一部分損耗
你好,是合理損耗嗎? 有損耗,也不會導致收回有8萬啊?
庫存少收回了
你好,外發(fā)材料5萬,加工費 2萬 少收回了,那應當是少于7萬,怎么也不會有8萬啊?
是呢,庫存少于七萬了,怎么處理呢老師
你好,原料有一部分損耗,是合理損耗嗎?
也屬于,也不屬于,看怎么做了,開始機器不太順利,就損耗大
你好 如果是合理損耗,計入收回物資的成本。 如果是不合理損耗,就需要做原材料損失處理的
那怎么做呢,這個數(shù)怎么合理入賬呢
你好 如果是合理損耗,計入收回物資的成本。 如果是不合理損耗,就需要做原材料損失處理的 (是針對這個回復,有什么疑問嗎)
是呢,合理損耗,怎么入賬呢,平均分攤嗎,不合理損耗,怎么做原料損失處理
你好 如果是合理損耗,計入收回物資的成本,可以平均分攤計入存貨的成本 不合理損耗,就需要做原材料損失處理的 借:待處理財產(chǎn)損益,貸:原材料 借:營業(yè)外支出等科目,貸:待處理財產(chǎn)損益
收到老師,謝謝了
老師,你好,我十一月的加工費但是,票十二月開來的,我十一月怎么入賬呢,可以先做賬,把十二月的票補進去嗎
你好,11月份的時候可以先這樣處理 借:委托加工物資,貸:應付賬款—暫估 12月份取得發(fā)票的時候,先沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做相應分錄。
收到老師
祝你學習愉快!工作順利!