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老師您好:我想問(wèn)問(wèn),每個(gè)月做完賬后,預(yù)算會(huì)計(jì)要怎樣對(duì)賬?它和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)需要對(duì)賬嗎,它們之間有什么勾稽關(guān)系?怎樣在做完賬后核對(duì)對(duì)錯(cuò)[捂臉][捂臉]
老師,我有初級(jí)會(huì)計(jì)證書,但是做賬這方面不太懂,我做好會(huì)計(jì)憑證后,怎么查我的憑證是有沒(méi)做對(duì)呀?
老師,師傅報(bào)完稅了然后我就制作憑證登賬,做完了他讓我檢查核對(duì)余額表,請(qǐng)問(wèn)是核對(duì)科目余額表里面的現(xiàn)金,銀行存款,還有哪些科目需要核對(duì)呢老師,師傅只說(shuō)往來(lái)不管,其他的我就看不懂那個(gè)表了,請(qǐng)問(wèn)老師可以指導(dǎo)一下應(yīng)該核對(duì)哪些科目嗎
我想問(wèn)下就是做的快賬,錄完憑證后查看資產(chǎn)負(fù)債和利潤(rùn)表,顯示是平的,但是與實(shí)操系統(tǒng)的答案核對(duì)有些數(shù)據(jù)是不對(duì),這種情況需要怎么核查呀,問(wèn)題出現(xiàn)在哪里?
老師,記完憑證沒(méi)過(guò)賬怎么看做的賬對(duì)不對(duì)呢?是需要過(guò)完賬才能看嗎?還有其他銀行的賬沒(méi)錄進(jìn)去,暫時(shí)不能結(jié)賬
老師,我公司設(shè)了一個(gè)充電樁,現(xiàn)在充電樁產(chǎn)生營(yíng)收1265.85元,其中實(shí)收1226.09,合同服務(wù)費(fèi)39.76,平臺(tái)技術(shù)服務(wù)費(fèi)開(kāi)票金額31.61元,還有8.15是平臺(tái)給商戶的折扣,那我會(huì)計(jì)怎么處理?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)預(yù)申報(bào)預(yù)繳土地增值稅及增值稅和附加稅印花稅怎么做分錄?(發(fā)票是次月開(kāi)具)
雞鋪賣雞肉,自己養(yǎng)殖的,庫(kù)存怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)工程項(xiàng)目取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票印花稅申報(bào)是買賣合同里面繳納嗎
老師雙節(jié)快樂(lè)!這個(gè)業(yè)務(wù)為何不可以合并為一條分錄?
老師,一般納稅人。可以開(kāi)普票嗎?可以開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的普票?
我公司收到房租20萬(wàn),要不要申報(bào)租金合同印花稅呢?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)未開(kāi)票先預(yù)申報(bào)繳納增值稅及附加稅怎么做分錄?
老師。我們是一般納稅人。可以開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的普票給別人
老師 企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍是廢品回收,再生資源,請(qǐng)問(wèn)要學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)學(xué)堂哪個(gè)課程和哪個(gè)實(shí)操?
您好,錄完憑證后,先檢查每張憑證:要素(日期、編號(hào)、摘要、科目、借貸方向、金額)全不全,借貸金額要相等(如借100貸100),科目要用對(duì),附件要全且與憑證一致;再核對(duì)賬:憑證借方合計(jì)等于貸方合計(jì),總賬科目金額和明細(xì)賬加總一致,科目余額表別有異常,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)對(duì)同一筆收支都要記且業(yè)務(wù)一致,銀行賬跟銀行對(duì)賬單對(duì)上(有差額編調(diào)節(jié)表),現(xiàn)金和實(shí)物要盤點(diǎn)跟賬一致;輔助核算(如項(xiàng)目、功能分類)要標(biāo)對(duì),項(xiàng)目支出跟預(yù)算和臺(tái)賬對(duì)上;最后整體查:所有憑證都錄完審?fù)暧浲?,期末該結(jié)轉(zhuǎn)的都結(jié)轉(zhuǎn)了(如費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本期盈余),用軟件試算平衡(借方合計(jì)=貸方合計(jì),如借5000貸5000),生成的報(bào)表(如資產(chǎn)負(fù)債表)數(shù)字合理、跟實(shí)際相符,基本就沒(méi)問(wèn)題。