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老師:政府單子錄完憑證之后,怎么核對(duì)這個(gè)賬目有沒(méi)有做對(duì),要怎么檢查

2025-10-04 09:36
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-04 09:39

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齊紅老師 解答 2025-10-04 09:40

您好,錄完憑證后,先檢查每張憑證:要素(日期、編號(hào)、摘要、科目、借貸方向、金額)全不全,借貸金額要相等(如借100貸100),科目要用對(duì),附件要全且與憑證一致;再核對(duì)賬:憑證借方合計(jì)等于貸方合計(jì),總賬科目金額和明細(xì)賬加總一致,科目余額表別有異常,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)對(duì)同一筆收支都要記且業(yè)務(wù)一致,銀行賬跟銀行對(duì)賬單對(duì)上(有差額編調(diào)節(jié)表),現(xiàn)金和實(shí)物要盤點(diǎn)跟賬一致;輔助核算(如項(xiàng)目、功能分類)要標(biāo)對(duì),項(xiàng)目支出跟預(yù)算和臺(tái)賬對(duì)上;最后整體查:所有憑證都錄完審?fù)暧浲?,期末該結(jié)轉(zhuǎn)的都結(jié)轉(zhuǎn)了(如費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本期盈余),用軟件試算平衡(借方合計(jì)=貸方合計(jì),如借5000貸5000),生成的報(bào)表(如資產(chǎn)負(fù)債表)數(shù)字合理、跟實(shí)際相符,基本就沒(méi)問(wèn)題。

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2025-10-04
你好,做完賬以后,和發(fā)票核對(duì)一下的,然后審核,記賬
2022-01-26
同學(xué)你好,上述問(wèn)題暫無(wú)老師能解答,非常抱歉!
2021-04-19
你好,比如應(yīng)交稅費(fèi)需要核對(duì),銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金肯定是要核對(duì)。
2022-09-22
啊,咱這是在做真賬實(shí)操是嗎?
2023-07-26
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