是的,一般來(lái)說(shuō),需要過(guò)完賬才能檢查做的賬是否正確。過(guò)賬是指將賬簿記錄與記賬憑證相核對(duì),以確保賬簿記錄的準(zhǔn)確性。如果記完憑證后沒(méi)過(guò)賬,就無(wú)法核對(duì)賬簿記錄與記賬憑證是否一致,也就無(wú)法確認(rèn)做的賬是否正確。 如果其他銀行的賬還沒(méi)有錄進(jìn)去,暫時(shí)不能結(jié)賬,可以先將已經(jīng)錄入的憑證進(jìn)行過(guò)賬操作。過(guò)完賬后,可以檢查現(xiàn)金和銀行日記賬的余額是否與出納帳的現(xiàn)金和銀行余額一致,以確認(rèn)是否記錄正確。 此外,還可以根據(jù)科目余額表來(lái)檢查哪些科目是否做錯(cuò)。例如,在科目余額表中,該在借方科目的余額必須得在借方,該結(jié)轉(zhuǎn)的制造費(fèi)用科目沒(méi)余額的就必須沒(méi)余額等等。 如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,可以及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和修正。如果沒(méi)有錯(cuò)誤,則可以繼續(xù)錄入其他銀行的賬并進(jìn)行過(guò)賬操作,最后進(jìn)行結(jié)賬。
老師,我不知道這樣理解對(duì)不對(duì)?我現(xiàn)在建賬記錄憑證,但之前老師說(shuō)過(guò)外賬都是要有小票的,但是我有些東西是沒(méi)有小票的,我不想做內(nèi)賬的話是不是直接把交易憑證截圖上傳上去即可。只是后期沒(méi)能抵扣所得稅是么?
老師,我是今天建賬,賬套啟用日期是2021.12月份,開(kāi)始我沒(méi)有錄入期初數(shù)據(jù),因?yàn)楣緵](méi)有。然后我就開(kāi)始做憑證,做完憑證,銀行存款還剩100萬(wàn),然后我結(jié)賬,返回到財(cái)務(wù)初始余額這個(gè)模塊,數(shù)據(jù)都還是0,做完分錄結(jié)完賬,數(shù)據(jù)為什么不帶過(guò)來(lái)呢,我現(xiàn)在結(jié)賬到2022年1月份,財(cái)務(wù)期初數(shù)據(jù)都還是0,上年的數(shù)據(jù)還是沒(méi)帶過(guò)來(lái),怎么辦呀,老師,現(xiàn)在期初余額也錄不進(jìn)去啦
老師,賬套啟用日期是2021年12月份,公司這個(gè)時(shí)候沒(méi)有任何數(shù)據(jù),是在12.10號(hào)左右才有一筆銀行入賬,也不是收入,所以我是先做的記賬憑證,記賬憑證做完之后,我結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)那個(gè)銀行存款數(shù)據(jù)還是0,為什么結(jié)賬之后科目余額沒(méi)有帶入到財(cái)務(wù)期初數(shù)據(jù)呢
老師 就是我現(xiàn)在是剛剛接手的公司總賬,總賬的明細(xì)賬與銀行日記賬對(duì)不上,然后上期的賬也已經(jīng)結(jié)賬了,但是試算不平衡的,我現(xiàn)在先做下期的憑證,做完再返結(jié)賬上期的賬查看修改,這個(gè)過(guò)程要怎么做怎么處理,怎么快速對(duì)出對(duì)不上的數(shù)據(jù)現(xiàn)在好頭暈
老師 就是我現(xiàn)在是剛剛接手的公司總賬,總賬的明細(xì)賬與銀行日記賬對(duì)不上,然后上期的賬也已經(jīng)結(jié)賬了,但是試算不平衡的,我現(xiàn)在先做下期的憑證,做完再返結(jié)賬上期的賬查看修改,這個(gè)過(guò)程要怎么做怎么處理,怎么快速對(duì)出對(duì)不上的數(shù)據(jù)現(xiàn)在好頭暈
老師好:咨詢下,法人沒(méi)有與公司簽訂勞動(dòng)合同,也未交社保、公積金,為什么個(gè)稅系統(tǒng)還要每月申報(bào)個(gè)稅呢?是因?yàn)槎惥忠押硕▊€(gè)稅稅種,必須申報(bào)個(gè)稅,所以如無(wú)員工,只能申報(bào)法人個(gè)稅嗎?如果有其他員工,可以不申報(bào)法人個(gè)人個(gè)稅嗎?
剛領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時(shí)間嗎
請(qǐng)教一下老師,我利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是5萬(wàn)塊錢,但是需要繳納6萬(wàn)多塊錢的增值稅,那我這個(gè)月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費(fèi)20萬(wàn),代付員工工資社保80萬(wàn),全額開(kāi)票和差額開(kāi)票的開(kāi)票名稱和稅率以及會(huì)計(jì)分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費(fèi),屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費(fèi)用,這種情況下,4月賬上是【4月計(jì)提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問(wèn)下企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)候跳出這個(gè)怎么解決?增值稅申報(bào)表和營(yíng)業(yè)收入金額是對(duì)的上的,報(bào)關(guān)金額也是對(duì)的上的,但是跳出來(lái)這個(gè)出口收入不知道哪里來(lái)的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報(bào)上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個(gè)代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購(gòu)買了一臺(tái)筆記本電腦,發(fā)票開(kāi)了個(gè)人自己的名字,公司能報(bào)銷嗎
想精通稅法,學(xué)注會(huì)里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個(gè)有含金量呢?
老師,我試了余額表沒(méi)過(guò)賬也看不了呢
同學(xué)你好 那你是什么軟件呢
金蝶kIS迷你版
這個(gè)你問(wèn)金蝶售后就可以
老師,中間空了3個(gè)月的賬,能把這幾個(gè)月的賬有相同業(yè)務(wù)的混合記在一張憑證上嗎?還是必須一個(gè)月一個(gè)月記賬?
預(yù)付賬款和預(yù)收賬款這兩個(gè)科目能對(duì)沖嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
預(yù)付賬款和預(yù)收賬款這兩個(gè)科目是能對(duì)沖嗎?
同學(xué)你好 可以對(duì)沖的
好的謝謝老師
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款這個(gè)不能對(duì)沖吧
同一個(gè)明細(xì)就可以