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老師 就是我現(xiàn)在是剛剛接手的公司總賬,總賬的明細賬與銀行日記賬對不上,然后上期的賬也已經(jīng)結(jié)賬了,但是試算不平衡的,我現(xiàn)在先做下期的憑證,做完再返結(jié)賬上期的賬查看修改,這個過程要怎么做怎么處理,怎么快速對出對不上的數(shù)據(jù)現(xiàn)在好頭暈

2022-10-15 10:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-15 10:23

首先你進行實地盤點吧,根據(jù)盤點的數(shù)據(jù)來作為準(zhǔn)確的期初數(shù)據(jù)來進行建造。

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快賬用戶9065 追問 2022-10-15 10:27

老板和領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該會叫重新檢查調(diào)賬調(diào)整修改好

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齊紅老師 解答 2022-10-15 10:30

就是你現(xiàn)在做一個全面的財產(chǎn)清查,根據(jù)你清查的數(shù)據(jù)作為準(zhǔn)確的。和之前的差異在進行調(diào)整處理。

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這個如果知道那個科目對不上的話,找出具體的明細的
2022-10-15
首先你進行實地盤點吧,根據(jù)盤點的數(shù)據(jù)來作為準(zhǔn)確的期初數(shù)據(jù)來進行建造。
2022-10-15
同學(xué)你好, 這個的話調(diào)也可以,把差額直接調(diào)整了就行了
2020-08-31
你好,你這個做的是2021年12月的,需要月結(jié)賬,然后年結(jié)賬的呢
2022-03-11
你好,這個你來整理前期的數(shù)據(jù)?
2021-06-19
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