對于物業(yè)費減免了半個月但發(fā)票面額仍為一個季度的情況,可以采用以下方法進行入賬處理: 記錄實際支付的金額:首先,在您的財務(wù)記錄中,確保準確地記錄了您實際支付的金額,即一個季度物業(yè)費減去半個月的減免金額。 調(diào)整發(fā)票金額:與提供發(fā)票的物業(yè)方聯(lián)系,說明實際支付金額與發(fā)票面額不符的情況,并請求他們提供一份調(diào)整后的發(fā)票或者開具一份差額發(fā)票,以反映您實際支付的金額。 暫估入賬:如果無法及時獲得調(diào)整后的發(fā)票,可以根據(jù)實際支付金額進行暫估入賬。在您的財務(wù)系統(tǒng)中,為這筆物業(yè)費創(chuàng)建一個暫估入賬記錄,將實際支付金額作為入賬金額,并注明等待調(diào)整發(fā)票的事項。 后續(xù)處理:一旦獲得調(diào)整后的發(fā)票或差額發(fā)票,及時將其與暫估入賬記錄進行核對,并進行相應(yīng)的調(diào)整,確保賬務(wù)處理的準確性。
我們是物業(yè)公司,幫商管墊付了一筆維修費,當時約定各承擔一半,維修方全額開票給了我司,我司進項稅抵扣了,請問像商管催收這筆款項我方是開對應(yīng)金額發(fā)票給商管還是怎么操作,主要物業(yè)公司沒有維修費那個開票稅目,不知道怎么操作了
老師,這個客戶是提前退租了,然后返給對方兩個半月的押金,當時收押金10357.92,沒開票,現(xiàn)在是返給對方兩個半月12947.40,也開了-12947.40的發(fā)票,我這個應(yīng)該怎么做分錄呀。 客戶當時付房租物業(yè)費的時候都開過票了的,現(xiàn)在的科目余額表是0,只有押金余額是10357.92
我們與供應(yīng)商簽訂服務(wù)費合同總金額9萬,2月份給我們開了全額發(fā)票,一半付款一半掛賬,因為供應(yīng)商的原因這個月需要減少服務(wù)費1萬元,我們該怎么做賬務(wù)處理呢?是做營業(yè)外收入還是讓對方紅沖重新開發(fā)票呢?
老師,請問一下我公司給對方開具了物管發(fā)票,9月因疫情給對方減免半個月物管費,請問賬上怎么處理?可以開紅票部分沖回嗎?如果對方已認證,是由對方填紅字信息表嗎?
老師,我想請問下,我們上個月支付了一半的裝修費,這個月收到了對方開來的一半發(fā)票。但是,我們車間還沒有裝修好。這個發(fā)票我該如何進行賬務(wù)處理呢?可要進行分攤呢?
老師公司要注銷,利潤表怎么做虧損
學堂老師,咨詢一下,定期定額戶要注銷,需要自己填寫報表,增值稅附加稅報表第三季度的,填上開票金額以后就有稅金,即使填寫了免稅額也不行,這個核定銷售額9萬,實際填的數(shù)三千多,有辦理過的老師嗎?指點一下
老師你好!個體工商戶升級為公司,個體戶利潤未分配利潤為盈利46365.80元,現(xiàn)在升級,科目轉(zhuǎn)到公司期初余額中,公司盈利分紅,這個利潤46365.80總交20%個稅嗎?
請問一下股東分紅,個人所得稅如何繳納?
老師好 建筑公司 沒有特種設(shè)備資質(zhì)的 能采購電梯進行銷售安裝不 收到的電梯設(shè)備進項票能抵扣認證不
老師好,請問本公司屬于混合銷售性質(zhì)的,主要生產(chǎn)控制柜及安裝費,那結(jié)轉(zhuǎn)成本需分開結(jié)轉(zhuǎn)嗎
左邊的是期初設(shè)置表,右邊的是利潤表, 利潤表的本年累計-385620.47沒加上去只顯示當月的數(shù)據(jù)怎么填才能加上去?我試了手動填,可是手動填不了。
我們是一般納稅人,在7月的時候已經(jīng)確定收入但是未開票的收入有80萬,在申報7月增值稅的時候這部分已經(jīng)填在未開具發(fā)票部分了,然后我8月又補開了這部分的發(fā)票,8月未開票填負數(shù),會不會提示異常啊
重慶市任意公司都可以開具運輸費嗎,或者開具運輸發(fā)票需要具備哪些條件
你好社保費用計提嗎,分類怎么做呢