你好,這個(gè)規(guī)范的做法是不能。 你有營業(yè)范圍可以買賣,可以抵扣,但是不能安裝。
老師,我公司是裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司,經(jīng)營范圍(室內(nèi)裝飾工程設(shè)計(jì)、施工,建筑裝修工程設(shè)計(jì),鋼結(jié)構(gòu)工程,樓宇智能化工程,機(jī)電設(shè)備安裝工程;銷售:家居裝飾品、工藝品(不含象牙制品))。 我拿到的建筑工程團(tuán)體人身意外傷害保險(xiǎn)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
老師您好!我公司在自建廠房中!收到采購設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,一年內(nèi)不會(huì)投產(chǎn),沒有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)可以先抵扣留抵嗎?
我公司是采取簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的建筑安裝公司,但同時(shí)公司也有設(shè)備銷售、維修服務(wù)等業(yè)務(wù),簡(jiǎn)易計(jì)稅增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不得抵扣,那我公司取得的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎么區(qū)分哪些能抵扣哪些不能抵扣呢?
老師好,我們是新公司采購了一些設(shè)備有進(jìn)項(xiàng)票沒抵,這個(gè)月有銷項(xiàng)了需要抵扣了,我剛計(jì)算了下發(fā)票金額與銷項(xiàng)稅額有一點(diǎn)差異,不可能一模一樣抵掉,可以多認(rèn)證一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師我想問下我們是一個(gè)集成的公司,接了一個(gè)項(xiàng)目包含裝修,采購設(shè)備然后進(jìn)行集成(就是一個(gè)會(huì)議室改造)然后我們的建筑資質(zhì)是-電子與智能化,我們給業(yè)主開票時(shí)能開裝修的發(fā)票嗎?一部分開裝修,一部分開設(shè)備13%,然后有集成費(fèi)6%
你好社保費(fèi)用計(jì)提嗎,分類怎么做呢
老師,您好,民非企業(yè),當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放,7月社?;饹]出來,7月工資沒發(fā),8月份發(fā)的。那7月賬需要計(jì)提7月工資了,7月工資表放在7月賬里還是放到8月賬里?公司企微審批8月11日才提交的
工程行業(yè)料工費(fèi)比例是多少 有沒有規(guī)定 分包方給我們開發(fā)票一般都是按照勞務(wù)多一些
我們是商貿(mào),外賬在代賬公司了,我們?nèi)肼毚~公司也沒找我們要信息(為了報(bào)個(gè)稅),老板執(zhí)照有個(gè)體有小規(guī)模,不報(bào)個(gè)稅產(chǎn)生什么后果
企業(yè)處置使用過的車輛給個(gè)人,需要繳納印花稅嗎
員工社保掛靠單位財(cái)務(wù)怎么操作
老師,請(qǐng)教個(gè)研發(fā)費(fèi)用相關(guān)的。我們24年-25年6月,領(lǐng)用研發(fā)材料100萬。在25年6月形成產(chǎn)品對(duì)外銷售,我做會(huì)計(jì)分錄借庫存商品100,貸研發(fā)費(fèi)用-原材料100。但是截止到2025年6月,研發(fā)領(lǐng)用材料累計(jì)才60萬。研發(fā)費(fèi)用變成負(fù)數(shù)了。這個(gè)怎么做?
3月做了400萬無票收入,按照借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng), 4月開了200萬的發(fā)票是不是應(yīng)該紅沖三月的200萬,再做一個(gè)開了票的分錄呢,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入-已開票 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)
老師,公司車輛的車船稅和保險(xiǎn)公司開具的保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票的印花稅是怎么交的,稅務(wù)局現(xiàn)在要求補(bǔ)交之前的。購進(jìn)的也要繳納嗎
開票,沒有進(jìn)賬可以用別的品代替開票嗎