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老師,請教個研發(fā)費用相關(guān)的。我們24年-25年6月,領(lǐng)用研發(fā)材料100萬。在25年6月形成產(chǎn)品對外銷售,我做會計分錄借庫存商品100,貸研發(fā)費用-原材料100。但是截止到2025年6月,研發(fā)領(lǐng)用材料累計才60萬。研發(fā)費用變成負(fù)數(shù)了。這個怎么做?

2025-08-19 08:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-19 08:12

那你是少做了領(lǐng)用的嗎? 是的話借研發(fā)支出貸原材料40

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快賬用戶9125 追問 2025-08-19 08:33

不是少用了。是以前領(lǐng)用的研發(fā)材料,今年形成產(chǎn)品。

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齊紅老師 解答 2025-08-19 08:36

以前領(lǐng)域的研發(fā)材料,這個研發(fā)支出借方余額是多少?

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快賬用戶9125 追問 2025-08-19 08:41

今年76月累計60萬

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齊紅老師 解答 2025-08-19 08:42

那你也不是領(lǐng)用了100,你不是實際領(lǐng)用了100,怎么現(xiàn)在是60。

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快賬用戶9125 追問 2025-08-19 08:50

100是,2024年-2025年全部的領(lǐng)用。形成產(chǎn)品要沖減,當(dāng)期的研發(fā)費用。但是當(dāng)年累計才60

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齊紅老師 解答 2025-08-19 08:53

跨年的那 以前年度有沒有余額? 沒有余額的你結(jié)轉(zhuǎn)到哪里了

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快賬用戶9125 追問 2025-08-19 09:17

研發(fā)費用,結(jié)轉(zhuǎn)損益了

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齊紅老師 解答 2025-08-19 09:18

寫一下分錄,借本年利潤帶研發(fā)支出的這個嗎? 還是結(jié)轉(zhuǎn)到了管理費用。

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快賬用戶9125 追問 2025-08-19 14:07

研發(fā)支出,全都費用化了,結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用了,借管理費用,貸研發(fā)支出。上年研發(fā)費用都結(jié)轉(zhuǎn)到損益里面,沒有余額。本年形成產(chǎn)品,要沖研發(fā)費用,本年的不夠沖。

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齊紅老師 解答 2025-08-19 14:12

借研發(fā)之初,費用化 貸以前年度損益調(diào)整, 借研發(fā)支出資本化, 貸研發(fā)支出費用化,金額都是40萬。

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快賬用戶9125 追問 2025-08-19 14:30

用以前年度損益調(diào)整,調(diào)整所得稅匯算清繳,交所得稅,補滯納金嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-19 14:33

你之前多加計扣除了,需要納稅調(diào)增 管理費用還得納稅調(diào)增 調(diào)整之后有利潤的需要交所得稅會有滯納金

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快賬用戶9125 追問 2025-08-19 14:35

這個不是正常的業(yè)務(wù)分錄嗎,會計準(zhǔn)則要求形成產(chǎn)品,對外銷售的。沖減研發(fā)費用。怎么還得有滯納金呢。還有別的處理方式嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-19 14:39

這個怎么是正常的業(yè)務(wù)?你們做錯了這個屬于資本化的,你做到了費用化研發(fā)加計扣除了你多抵扣所得稅,你沒問題嗎?如果是的話的話,你在去年他屬于成本類的,他不屬于損益,他不能影響利潤。

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快賬用戶9125 追問 2025-08-19 14:50

研發(fā)領(lǐng)用材料,屬于資本化嗎?怎么確定屬于資本化。

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齊紅老師 解答 2025-08-19 14:52

研究階段的是費用化 開發(fā)階段是資本化, 你領(lǐng)用材料可以有資本化話也有可以是費用化

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快賬用戶9125 追問 2025-08-19 14:55

那我領(lǐng)用材料費用化,哪里錯了?后期形成產(chǎn)品,沖減,也沒問題呀。

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齊紅老師 解答 2025-08-19 14:56

那你為什么今年要轉(zhuǎn)到成本里面去,又改成了資本化了,那你到底是資本化還是費用化,他只能選2選1。

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齊紅老師 解答 2025-08-19 14:56

你去年沒有做錯,那你結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面只能是60萬,不能是100萬呀。

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齊紅老師 解答 2025-08-19 14:56

只有資本化的才能結(jié)轉(zhuǎn)成本。

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那你是少做了領(lǐng)用的嗎? 是的話借研發(fā)支出貸原材料40
2025-08-19
你好,你這個庫存做太多了啊 要么就是你之前領(lǐng)用少了。沒有領(lǐng)用到100萬。
2025-08-19
沖減研發(fā)費用的金額不得超過其累計發(fā)生額(100 萬),最多沖減 100 萬,剩余 100 萬需查明原因:若為前期材料誤計入研發(fā),調(diào)整至對應(yīng)科目(如生產(chǎn)成本);若沖減后出現(xiàn)負(fù)數(shù),需將負(fù)數(shù)部分結(jié)轉(zhuǎn)或追溯調(diào)整,避免研發(fā)費用負(fù)數(shù)不合理
2025-08-18
你好,你們的做法不對,應(yīng)該平日按照實際成本,年底匯算清繳時才加計扣除75%
2020-09-18
您好!如果您當(dāng)年都做在12月份的調(diào)整,其實不建議這么做您做研發(fā)輔助賬的時候就一比研發(fā)分錄有點不太符合邏輯。一般都是每個月計提研發(fā)費用,您可以把以前的憑證做一下調(diào)整。未來的話建議每個月都計提研發(fā)費用?,F(xiàn)在研發(fā)加計扣除稅務(wù)端口查的嚴(yán)了
2024-06-19
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