你好,是的,就是這樣,先沖紅,再重新做。
老師你好,我上個月開17%的發(fā)票1080200元,這個月發(fā)現1080200元里有67100元開13%的發(fā)票,紅沖了一張發(fā)票,開票金額為76380元,分錄借應收賬款-A客戶1080200貸主營業(yè)務收入923247.86應交稅費-銷156952.14,紅沖未開票收入借應收賬款-未開票-1080200貸主營業(yè)務收入我-923247.86應交稅費-銷-156952.14,借應收賬款-A-76380貸主營業(yè)務收入-65282.05應交稅費-銷-11097.95,重記借應收賬款67100貸主營業(yè)務收入59380.53應交稅費-銷7719.47借應收賬款9280貸主營業(yè)務收入7931.62應交稅費-銷1348.38,其中67100元是不是得從上月紅沖的未開票收入中調出,實際未開票收入為1013100元,直接再次紅沖上月借應收賬款-未開票-1080200貸主營業(yè)務收入-923247.86應交稅費-銷156952.14,重記紅沖的未開票收入借應收賬款未開票1013100貸主營業(yè)務收入865897.44應交稅費-銷147202.56,思路對嗎?分錄正確嗎?
老師,上個月開了紅字發(fā)票,本月做賬是不是把上月的分錄沖銷借:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額貸:應收賬款呢?
請問老師 上個月做的未開票收入 分錄是借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 貸 應交稅費-銷項 今天開票了 怎么入賬呢?
3月份的未開票收入做賬時分錄,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入-未開票 應交稅費-應交增值稅(銷項),本月已開具發(fā)票,分錄應該怎么做呢?
你好老師,幫我看下我做的對錯,1,未開票收入,借,應收賬款,貸,主營業(yè)務收入,貸,應交稅費已交稅金2,應收賬款,借,應收賬款 貸,庫存現金 3.沖銷未開票收入,借,應收賬款,貸,主營業(yè)務收入,貸,應交稅費,已交稅金 4,沖銷應收賬款 借,應收賬款,貸,庫存現金
開票,沒有進賬可以用別的品代替開票嗎
老師好,醫(yī)院給員工開具的個人發(fā)票,公司可以用嗎?
老師請問公司從個人收了買了辦公樓,這個個人開普通發(fā)票嗎5%征收率,都需要交納什么稅
此次房租36000(付給的公司),原始押金29960(付給的小李個人),現押金24000,之前押金轉成房租(之前跟這次租的都是同一間房子),實際付30040元房租,公司直接給我們開36000發(fā)票,還是公司開30040,個人給我們代開5960
個體工商戶注銷的操作流程
為平臺內的經營者和從業(yè)人員從事網絡交易活動提供營利性服務的小程序、快應用等,以及為小程序、快應用等提供基礎架構服務的平臺;,一定要填報互聯網平臺企業(yè)基本信息嗎,平臺里每個訂單也要填嗎,現在沒強制填,可以不填嗎
請問老師,我21年所得稅報表上收入數說100萬,全是出口收入,增值稅報表上收入數應該填在哪里呢
老師,可以發(fā)一下2025年最新完整的消費稅稅目稅率表么?
為什么變現損失抵稅是53.76*0.25=13.44?
差額在公允價值變動損益科目對嗎
麻煩老師,幫我看看上面寫的分錄對嗎
你好,是的。你的分錄是對的。
那三月收到一批原材料,未簽訂合同,金額也不知道,該如何做預估呢