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3月做了400萬無票收入,按照借應收賬款 貸主營業(yè)務收入-未開票 應交稅費銷項, 4月開了200萬的發(fā)票是不是應該紅沖三月的200萬,再做一個開了票的分錄呢,借應收賬款 貸主營業(yè)務收入-已開票 應交稅費銷項

2025-08-19 08:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-08-19 08:11

你好,是的,就是這樣,先沖紅,再重新做。

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快賬用戶4794 追問 2025-08-19 08:12

麻煩老師,幫我看看上面寫的分錄對嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-19 08:12

你好,是的。你的分錄是對的。

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快賬用戶4794 追問 2025-08-19 08:15

那三月收到一批原材料,未簽訂合同,金額也不知道,該如何做預估呢

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相關問題討論
你好,是的,就是這樣,先沖紅,再重新做。
2025-08-19
你好,17%的發(fā)票是怎么開出來的?現在都開不了17%的藍字發(fā)票,分錄也是正確的,紅沖分錄直接在紅沖的當月沖減當月的藍字分錄
2020-08-19
借:主營業(yè)務收入-未開票 貸:主營業(yè)務收入-已開票
2023-06-26
是的,你的賬務處理是對的
2021-05-15
你好,然后你開的4萬正常又做一次就好了。這樣子的話一正一負就平掉了。
2024-11-13
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