你好,如果分開確認(rèn)收入,就要分開確認(rèn)成本
老師好,請問本公司本月開具安裝費(fèi)發(fā)票及控制柜發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,需要分開單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)?
老師我想問個(gè)問題:屬于混合銷售,簽的合同銷售收入里面包含的有安裝費(fèi),我們公司又請的一個(gè)安裝公司安裝,安裝金額比較大,我不知道計(jì)入哪個(gè)科目?我查資料可以計(jì)入勞務(wù)成本。是不是?在結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候,借主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 ;同時(shí)要結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本
老師好,請問本單位屬于混合經(jīng)營銷售,主營業(yè)務(wù)控制柜、安裝費(fèi)銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本,合并結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
老師好,請問本公司混合銷售一般納稅人,主營控制柜及安裝,開給對方單位9%安裝費(fèi)為不含稅10000元,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)能否10000元全部結(jié)轉(zhuǎn)
老師好,請問 本單位混合銷售,生產(chǎn)電控柜,稅率為13%、9%,是不是都記入主營業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本分開結(jié)轉(zhuǎn),還是合并?
你好社保費(fèi)用計(jì)提嗎,分類怎么做呢
老師,您好,民非企業(yè),當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放,7月社?;饹]出來,7月工資沒發(fā),8月份發(fā)的。那7月賬需要計(jì)提7月工資了,7月工資表放在7月賬里還是放到8月賬里?公司企微審批8月11日才提交的
工程行業(yè)料工費(fèi)比例是多少 有沒有規(guī)定 分包方給我們開發(fā)票一般都是按照勞務(wù)多一些
我們是商貿(mào),外賬在代賬公司了,我們?nèi)肼毚~公司也沒找我們要信息(為了報(bào)個(gè)稅),老板執(zhí)照有個(gè)體有小規(guī)模,不報(bào)個(gè)稅產(chǎn)生什么后果
企業(yè)處置使用過的車輛給個(gè)人,需要繳納印花稅嗎
員工社保掛靠單位財(cái)務(wù)怎么操作
老師,請教個(gè)研發(fā)費(fèi)用相關(guān)的。我們24年-25年6月,領(lǐng)用研發(fā)材料100萬。在25年6月形成產(chǎn)品對外銷售,我做會(huì)計(jì)分錄借庫存商品100,貸研發(fā)費(fèi)用-原材料100。但是截止到2025年6月,研發(fā)領(lǐng)用材料累計(jì)才60萬。研發(fā)費(fèi)用變成負(fù)數(shù)了。這個(gè)怎么做?
3月做了400萬無票收入,按照借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng), 4月開了200萬的發(fā)票是不是應(yīng)該紅沖三月的200萬,再做一個(gè)開了票的分錄呢,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入-已開票 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)
老師,公司車輛的車船稅和保險(xiǎn)公司開具的保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票的印花稅是怎么交的,稅務(wù)局現(xiàn)在要求補(bǔ)交之前的。購進(jìn)的也要繳納嗎
開票,沒有進(jìn)賬可以用別的品代替開票嗎