你好,是的,是會提示,所以實(shí)操中,需要跟稅務(wù)局先說明。
老師,您好,我8月份收入的,收入有一部分沒有開發(fā)票 報(bào)8月份報(bào)稅的時(shí)候就報(bào)在未開票里了 然后9月份我給開的發(fā)票 其實(shí)這個稅在8月份就已經(jīng)交了 那這個情況 我怎么處理呢
老師您好,我想請教下上月部分未開票走的無票收入,申報(bào)時(shí)在未開具發(fā)票那填寫的數(shù),那這個月這部分開出來了,我應(yīng)該沖無票,再走一個正確的,申報(bào)增值稅時(shí)沖的這部分無票,是在未開具發(fā)票那填寫負(fù)數(shù)嗎?正確的在開具發(fā)票那填寫,這樣對嗎
老師,我去年12月份漏報(bào)未開票收入50萬元,今年6月補(bǔ)申報(bào)了,產(chǎn)生了應(yīng)補(bǔ)繳稅款。但這部分未開票收入我在1月開具了30萬元,但是未沖減未開票收入。那我12月的應(yīng)補(bǔ)繳稅款會和我這部分已開但未沖減的稅款沖減嗎
老師,我們是按照發(fā)貨來確認(rèn)收入的,然后8月份把發(fā)貨的未萊發(fā)票的全部做了一個記賬憑證,手工算了下稅金,在8月份納稅申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)報(bào)了增值稅,那在9月份的時(shí)候其中部分開了發(fā)票,這個9月份的賬務(wù)怎么處理。才是對的
老師,我上月申報(bào)了未開票收入,然后這月我把發(fā)票開了,我在增值稅申報(bào)的時(shí)候填負(fù)數(shù)就可以了,是吧?但是我這月又要申報(bào)未開票收入了,那這個金額怎么寫?
你好社保費(fèi)用計(jì)提嗎,分類怎么做呢
老師,您好,民非企業(yè),當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放,7月社?;饹]出來,7月工資沒發(fā),8月份發(fā)的。那7月賬需要計(jì)提7月工資了,7月工資表放在7月賬里還是放到8月賬里?公司企微審批8月11日才提交的
工程行業(yè)料工費(fèi)比例是多少 有沒有規(guī)定 分包方給我們開發(fā)票一般都是按照勞務(wù)多一些
我們是商貿(mào),外賬在代賬公司了,我們?nèi)肼毚~公司也沒找我們要信息(為了報(bào)個稅),老板執(zhí)照有個體有小規(guī)模,不報(bào)個稅產(chǎn)生什么后果
企業(yè)處置使用過的車輛給個人,需要繳納印花稅嗎
員工社保掛靠單位財(cái)務(wù)怎么操作
老師,請教個研發(fā)費(fèi)用相關(guān)的。我們24年-25年6月,領(lǐng)用研發(fā)材料100萬。在25年6月形成產(chǎn)品對外銷售,我做會計(jì)分錄借庫存商品100,貸研發(fā)費(fèi)用-原材料100。但是截止到2025年6月,研發(fā)領(lǐng)用材料累計(jì)才60萬。研發(fā)費(fèi)用變成負(fù)數(shù)了。這個怎么做?
3月做了400萬無票收入,按照借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng), 4月開了200萬的發(fā)票是不是應(yīng)該紅沖三月的200萬,再做一個開了票的分錄呢,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入-已開票 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)
老師,公司車輛的車船稅和保險(xiǎn)公司開具的保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票的印花稅是怎么交的,稅務(wù)局現(xiàn)在要求補(bǔ)交之前的。購進(jìn)的也要繳納嗎
開票,沒有進(jìn)賬可以用別的品代替開票嗎