您好, 當(dāng)時(shí)是怎么做賬的呢?
老師,11月份有一些發(fā)票忘記入賬了,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,這些費(fèi)用發(fā)票要怎么處理?
老師,在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年漏記了一筆費(fèi)用和一筆收入,都有發(fā)票,該怎么處理啊?
老師好,去年12月把一筆房租做了費(fèi)用,實(shí)質(zhì)發(fā)票寫(xiě)了是今年1月的費(fèi)用,現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理?年度匯算清繳怎么處理?
老師,您好,原材料采購(gòu)的一張發(fā)票,2021年11月做了一次,2021年12月又做了一次,同一張發(fā)票重復(fù)記賬了兩次,今年6月份才發(fā)現(xiàn)這個(gè)事,要怎么處理,怎么寫(xiě)分錄
老師,去年12月,和今年1月做工資分錄,做重復(fù)了,兩個(gè)月都分別做了兩個(gè)分錄:一分錄做工資,另外一個(gè)分錄做到了獎(jiǎng)金津貼了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了應(yīng)該怎么處理?
內(nèi)賬,8備用金用超支了1000元,已經(jīng)報(bào)完賬了8月先記賬了借管理費(fèi)用1000,貸其他應(yīng)收款—其他1000。9月份才補(bǔ)這超支的1000元,可以直接記借其他應(yīng)收款—其他1000,貸銀行存款1000元嗎
老師,我想問(wèn)一下,作廢當(dāng)月的普票咋操作 ,不是紅沖,現(xiàn)在我想作廢之前8.1號(hào)開(kāi)的電子普票,不是紅沖,是直接作廢,順便問(wèn)一下,現(xiàn)在電子普票是不是不能直接作廢,只能紅沖,是不是不像以前那樣紙質(zhì)發(fā)票可以依據(jù)實(shí)際情況選 擇紅沖或者作廢,現(xiàn)在電子發(fā)票是不是一律只能紅沖,不能作廢
沒(méi)有發(fā)票,可以憑回單計(jì)入勞務(wù)費(fèi)嗎
老師,我們?cè)谲?chē)間里建了辦公室,1、這個(gè)費(fèi)用是否應(yīng)該開(kāi)建筑發(fā)票,2、費(fèi)用共7萬(wàn),他們的額度不夠了,先只開(kāi)5萬(wàn),那數(shù)量里應(yīng)該開(kāi)多少
為什么代理記賬公司招聘信息上都要寫(xiě)一定要有代理記賬經(jīng)驗(yàn)的呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)中級(jí)考試時(shí),科學(xué)計(jì)算器里面怎么輸入開(kāi)根號(hào)的計(jì)算?
老師,本無(wú)付支無(wú)收,是什么意思
老師,內(nèi)帳爛賬整理,庫(kù)存現(xiàn)金要怎么整理呀
這道題不明白,能具體講講嗎?
老師,我想問(wèn)一下,作廢當(dāng)月的普票咋操作
入賬到差旅費(fèi)
這么做? 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸以前年度損益調(diào)整(管理費(fèi)用)? 借以前年度損益調(diào)整? 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
一定要用這個(gè)科目調(diào)整
其實(shí)金額很小 直接在本年調(diào)整也可以