您好同學(xué),是房租收入嗎
乙公司2018年3月8號購入一棟廠房并對外出租,購入價為3770萬元,使用壽命為30年,預(yù)計凈殘值200萬元,另支付了相關(guān)稅費(fèi)30萬元,款項已用銀行存款付訖,采用直線法折舊。2018年4月1日出租給甲公司做生產(chǎn)車間,年租金240萬元,年末一次付訖。2021年12月31日發(fā)現(xiàn)該廠房發(fā)生減值,經(jīng)過計算:可收回金額為3000萬(采用成本模式進(jìn)行后續(xù)計量)求:1:購入的賬務(wù)處理2:計算2018年的折舊額和計提折舊的賬務(wù)處理3:計算2018年收取租金的賬務(wù)處理4:計提減值準(zhǔn)備的賬務(wù)處理。
老師,我查賬看了2021年,預(yù)收賬款2020年末有貸方余額6萬,這個余額就是1、3、4月份沒有確認(rèn)租金收入的數(shù)據(jù),然后2021年末預(yù)收賬款貸方余額為5萬,那我現(xiàn)在做9月份賬時直接做一筆分錄是: 借:預(yù)收賬款5萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入5萬 這樣行嗎?
2024年收2021年的廠房租金直接計入到24年可以嗎,2021年沒做任何關(guān)于這筆租金的賬目和申報
2024年收2021年的廠房租金直接計入到24年可以嗎,2021年沒做任何關(guān)于這筆租金的賬目和申報金額400萬
2024年收2021年的廠房租金直接計入到24年可以嗎,2021年沒做任何關(guān)于這筆租金的賬目和申報金額400萬
老師還有一個問題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個人所得稅,那個稅由合作社自行申報交稅嗎
小規(guī)模交增值稅是1%交嗎?如果一個季度我們開票金額是20萬,是不是應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?如果開票金額是35萬,應(yīng)交增值稅就不轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了?
你好,老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷商。廠家那邊有個業(yè)務(wù)辦業(yè)務(wù)送話費(fèi)的活動。話費(fèi)是我們先墊付給客戶那邊充值進(jìn)去,這個就產(chǎn)生了成本。但是廠家開增值稅電子普通發(fā)票項目有預(yù)付卡。我這邊這個發(fā)票能稅前扣除嗎?
小規(guī)模交增值稅是按1 %交是嗎?
怎么申報,1-6月工資5000元社保也是按照基數(shù)繳納 ,7月往后6000但是現(xiàn)在還是按5000申報社?;鶖?shù)繳納的,這個需要怎么調(diào)整,怎么在電子稅務(wù)局申報
老師請問一下我們公司準(zhǔn)備實(shí)收資本實(shí)繳,但是老板沒有這么多錢,只有過橋,那這個后邊掛那么大的往來,有沒有什么辦法可以處理呀,還是我想問一下老師,會計能解決成本問題,能解決企業(yè)缺發(fā)票的問題嗎,我們老板說的,你是會計,你是專業(yè)的,你來想辦法,搞得我都無語了
老師!教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 有起征點(diǎn)嗎?多少金額以下免稅嗎?
老師這么晚打擾了農(nóng)民專業(yè)合作社年底應(yīng)付盈余及應(yīng)付剩余盈余分配發(fā)放后,需要交個人所得稅嗎
老師,在2025年發(fā)現(xiàn)了一張2022年的原材料發(fā)票20多萬未入賬,現(xiàn)在入進(jìn)去可以嗎
老師 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 有起征點(diǎn)嗎?是多少以下免收嗎?
是的。老師
建議做到今年交稅吧
直接計入當(dāng)期嗎,會有滯納金嗎
如果說是今年的租金,可不可以
好的,明白了
?不客氣,希望可以幫助到您,希望可以好評哦