可以的,借庫存商品貸營業(yè)外收入, 你銷售出去借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi), 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品, 如果不是主營銷售這個(gè)的,放到其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本。
老師好,請問我們是新成立的商貿(mào)企業(yè),廠家給我們一批贈(zèng)品,沒有發(fā)票,我們要怎么入賬?現(xiàn)在贈(zèng)品正常銷售給客戶,客戶索要發(fā)票,我們應(yīng)該怎么合理開票呢?沒有入庫發(fā)票可以正常開銷售發(fā)票嗎?請問具體應(yīng)該怎么操作呢?麻煩老師詳細(xì)解答下。
供應(yīng)商銷售給我們的產(chǎn)品采用買十贈(zèng)一方式,贈(zèng)品不給開具發(fā)票,對方做視同銷售納稅,這種無票贈(zèng)品我可以正常入庫銷售嗎?成本如何確定?入庫和銷售賬務(wù)如何處理?
我們是藥品零售企業(yè),然后開發(fā)票需要有贈(zèng)品的情況。 一般就是正品正常開,贈(zèng)品就先正常市場價(jià)格開,然后正常的價(jià)格下面做一條100%的商業(yè)折扣 比如10盒贈(zèng)1盒。那如果我們的供應(yīng)商給我們開發(fā)票就是10盒贈(zèng)1盒。那我們賣給客戶也是10盒贈(zèng)1盒。那我們進(jìn)的貨里面就有贈(zèng)品,那也是開發(fā)票贈(zèng)品也是同樣正常的銷售價(jià)格下面開一條100%的商業(yè)折扣嗎?是不是與上游的發(fā)票具體的來貨進(jìn)貨價(jià)沒有關(guān)系呀
老師,我們藥店的供貨商送了一些贈(zèng)品(贈(zèng)品可以用來正常銷售的),也錄入了我們的醫(yī)藥銷售系統(tǒng)(算營業(yè)額) 這個(gè)贈(zèng)品,要做賬務(wù)處理嗎?
老師,請問供應(yīng)商贈(zèng)給我們的產(chǎn)品,可以正常銷售正常開票嗎?贈(zèng)給我們怎么做分錄,銷售出去怎么做分錄?
老師,我們有個(gè)廠房租出去了,稅務(wù)局讓交租賃費(fèi),我們怎么辦
老師:生成企業(yè)出口退稅,出口銷項(xiàng)免了,進(jìn)項(xiàng)不是抵扣過了嗎?原材料買的時(shí)候都抵扣了,現(xiàn)在有退進(jìn)項(xiàng),是不是又退又抵重復(fù)了
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
贈(zèng)送的產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣是嗎?
你好,對方還能給你開專票嗎?
哦哦,對方不會(huì)開,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。