同學您好,是一般納稅人嗎
老師,我22年的發(fā)票沒有取得,23年初匯算的時候才取得發(fā)票了,開具日期是23年的,那我這張發(fā)票應該怎么處理啊,放進22年憑證?還是怎么做?
進項票開不了得等到24年1月份開,可以作為23年的成本來抵扣企業(yè)所得稅嗎
老師,我們公司23年占估了成本50萬,然后24年2月份取得了這張發(fā)票,但是開票日期是24年2月份的,可以用這張發(fā)票在23年沖掉占估然后去賬不
23年12月的成本發(fā)票未到,暫估入賬了,這個發(fā)票要到24年2月份才能收到,開具的日期也是24年2月.企業(yè)所得稅匯算清繳時可以稅前扣除嗎?
我23年12月開了銷售發(fā)票,沒有進項發(fā)票,但是我24年取得了進項發(fā)票,那我23年12月報企業(yè)所得稅的時候要把24年取得的進項發(fā)票的成本算進去
老師,我們審計老師給我們提供了試算平衡表,如圖,請問每個怎么做分路呢
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項稅減去進項稅,這個進項就是,賣出去那臺車對應的所有的的進項稅,不包括,開進來的,其他的專票進項稅?
獨資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務費,我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務費沒有給開發(fā)票做無票收入會有風險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務費的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
小規(guī)模納稅人
新辦企業(yè),只開了銷售發(fā)票,沒有進項票,這種我要怎么申報企業(yè)所得稅
同學您好,同學您好, 300萬以下符合小微的按5%否則25%。同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元這個是條件
小規(guī)模納稅人新辦企業(yè),只開了銷售發(fā)票,沒有進項票的情況,申報企業(yè)所得稅可以參考以下步驟: 計算應納稅所得額:根據(jù)銷售發(fā)票上的銷售額和適用的稅率計算應納稅所得額。 確定所得稅率:根據(jù)企業(yè)所處行業(yè)、地區(qū)等因素確定所得稅率。 計算應納所得稅額:根據(jù)應納稅所得額和適用的所得稅率計算應納所得稅額。 填寫納稅申報表:根據(jù)計算結(jié)果,填寫相應的企業(yè)所得稅納稅申報表,并確保準確無誤。 提交納稅申報表:按照當?shù)囟悇詹块T的要求,將納稅申報表提交給稅務部門,并繳納相應的稅款。