你好,這個(gè)不影響的,你看一下你是不是多做了賬務(wù)處理不準(zhǔn)確唄。
請(qǐng)問老師 ,1??增值稅申報(bào)表銷售額與賬面上的銷售額不一定想等。2??申報(bào)表的銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出、應(yīng)交增值稅必須與賬面一致嗎?
您好,21年10月之前的會(huì)計(jì),做賬的時(shí)候,月末年末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,所以,截止到21年9月底,增值稅一直都是在進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額里面累積著的,還有留底稅額,我要怎么才能把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額里面清0,把留底增值稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅?
老師 我每個(gè)月報(bào)增值稅 都要在紙上算一遍銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng) 做賬系統(tǒng)里面的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的余額就是進(jìn)項(xiàng)稅額 用這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額除以稅率是不是得到我的進(jìn)項(xiàng)總價(jià) 然后直接填在我的增值稅申報(bào)表二里面的進(jìn)項(xiàng)金額欄那個(gè)位置
老師,22年賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額和申報(bào)表不一致,怎么辦。賬上進(jìn)項(xiàng)稅額只有677.78元,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)減的進(jìn)項(xiàng)是738.15元,申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅也是738.15元。怎么做調(diào)整
請(qǐng)問老師,增值稅申報(bào)表里面的全面進(jìn)項(xiàng)金額,和明細(xì)賬表里面的進(jìn)項(xiàng)稅額金額不一致,是什么導(dǎo)致的?有進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除,這個(gè)會(huì)影響嗎?年底結(jié)轉(zhuǎn)一次增值稅進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)
老師,請(qǐng)問黃金行業(yè)交稅是差額征收,結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么轉(zhuǎn)的?品種又多。
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資2500萬(wàn)元,后來對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬(wàn),現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長(zhǎng)期股權(quán)投資1800多萬(wàn)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬(wàn)入了營(yíng)業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
23年有一筆賬務(wù)做錯(cuò),金額錄入錯(cuò)誤,收到發(fā)票把發(fā)票做成報(bào)銷,導(dǎo)致賬務(wù)不對(duì),怎么處理
老師,提供專利權(quán)使用收入屬于銷售收入嗎是其他業(yè)務(wù)收入嗎
定期定額戶一個(gè)季度開票35萬(wàn),個(gè)稅怎么交?如何計(jì)算?
董孝彬老師好!請(qǐng)教您,設(shè)備貨款做融資租賃。租賃物成本200萬(wàn),租金總額(本金+利息)290萬(wàn),交印花稅是用成本金額還是租金總額呢?謝謝老師!
庫(kù)存商品減少,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的數(shù)量是一樣多還是咋計(jì)算了?
注會(huì)課程審計(jì)考試難度怎么樣?
庫(kù)存商品有125萬(wàn),實(shí)際從生產(chǎn)到現(xiàn)在,沒有賣出去,庫(kù)存置放了兩年,公司不干了,怎么處理這些生產(chǎn)的空心磚,可以做報(bào)廢處理嗎,或者賬面還有些進(jìn)項(xiàng),怎么處理掉
老師,有題不定項(xiàng)是甲公司由乙和丙共同創(chuàng)立,實(shí)收資本是1000萬(wàn),乙投資金500萬(wàn),丙投入原材料500萬(wàn),增值稅65,這65算資本公積嗎?
加計(jì)抵減不影響你的進(jìn)項(xiàng)稅額。