你好,利潤(rùn)是負(fù)數(shù)就不用計(jì)提了。
老師,這個(gè)月季報(bào)企業(yè)所得稅,是按照7到9月份的利潤(rùn)總額計(jì)提,還是按照1到9月份的利潤(rùn)總額計(jì)提企業(yè)所得稅?
計(jì)提所得稅的時(shí)候是季度計(jì)提嗎,比如我現(xiàn)在做九月的賬,是根據(jù)7到9的利潤(rùn)總額計(jì)提嗎,還是根據(jù)9月的計(jì)提
計(jì)提7-9月的所得稅,利潤(rùn)總額只看9月的就行嗎?
老師,計(jì)提第三季度企業(yè)所得稅,是用利潤(rùn)總額的本年累計(jì)數(shù)計(jì)提,還是7-9月份的數(shù)據(jù)計(jì)提?
10到12月,利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)。7到9月計(jì)提所得稅。年底所得稅還用計(jì)提嗎
老師,麻煩問一下,建材銷售公司,購(gòu)進(jìn)原料委托加工成品,銷售成品,那我原料的庫(kù)存怎么開發(fā)票開出去?
老師,公司成立工會(huì)是否要交工會(huì)經(jīng)費(fèi)
不征稅的收入要計(jì)入公司的總收入
老師,您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,沒有收入,這張發(fā)票有農(nóng)產(chǎn)品,這張我記進(jìn)項(xiàng)稅,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,是按照下面的稅額直接記還是怎么處理啊
老師,你好,我們公司有一輛車,5年折舊已折完,賣給公司以前 的員工,二手車市場(chǎng)估價(jià)16萬,那我們公司也要開16萬的收入嗎?這個(gè)收入必須要過公戶嗎?
老師您好,我公司6月18號(hào)預(yù)收一筆外匯,截止到現(xiàn)在還沒出口貨物,我問我當(dāng)?shù)赝鈪R管理局,他說預(yù)收貨款超30天內(nèi)就要上外匯管理平臺(tái)申報(bào)預(yù)算貨款,我想問一下這申報(bào)流程怎么操作,有操作手冊(cè)嗎? 還有我公司是打算委托報(bào)關(guān),那報(bào)關(guān)相關(guān)費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票等哪些是不能開免稅的哪些是要有稅率的呀
一員工7月起才能給他代扣公積金,6月無需給他代扣,但是給他代扣了,6月工資按代扣公積金后的應(yīng)納稅所得額?個(gè)人所得稅稅款發(fā)下去的,個(gè)人所得稅稅款是0。不更正個(gè)稅申報(bào)表的話,是不是在他7月應(yīng)發(fā)工資里加上6月代扣的那部分公積金作為應(yīng)發(fā)工資給他申報(bào)個(gè)人所得稅就可以,7月個(gè)稅系統(tǒng)代扣公積金那里不填數(shù)
安保公司當(dāng)年享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策,交社保人數(shù)100多人,個(gè)稅申報(bào)人數(shù)超過300人,其中未交社保的員工大多是臨時(shí)用工,現(xiàn)在稅局讓自查,對(duì)于這個(gè)從業(yè)人數(shù)怎么認(rèn)定?
7月要報(bào)送的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)平臺(tái)基本信息,怎么填啊
老師,當(dāng)時(shí)入帳時(shí)沒有拿到發(fā)票我計(jì)入了借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估,到匯算清繳時(shí)確認(rèn)拿不到發(fā)票以后也拿不到,然后我匯算清繳調(diào)增了這部分金額,請(qǐng)問下那我?guī)だ镞@個(gè)應(yīng)付賬款是不是要調(diào)到法定代表其他應(yīng)付款,因?yàn)檫@部分金額是他私人卡代支付的
全年的利潤(rùn)是正數(shù)的,那我年底第四季度。12月還用計(jì)提所得稅嗎
全年的利潤(rùn)是正數(shù)。要計(jì)提所得稅的。
前面虧損可以彌補(bǔ),然后彌補(bǔ)虧損之后還有數(shù)據(jù),那不就是全年是正數(shù)嗎?需要計(jì)提。
3季度計(jì)提所得稅了,四季度利潤(rùn)是負(fù)的。全年利潤(rùn)是正的,年底所得稅怎么計(jì)提
四季度是負(fù)的利潤(rùn)不需要計(jì)提所得稅。
我用全年的利潤(rùn)總額算的企業(yè)所得稅,比第3季度計(jì)提的所得稅少,這怎么辦呢
一個(gè)季度都是這樣。有利潤(rùn)就計(jì)提,沒有利潤(rùn)不計(jì)提。
然后盈利了可以彌補(bǔ)虧損,就是這樣的方法一模一樣。
是下個(gè)季度盈利了彌補(bǔ)虧損嗎
對(duì)呀,比如說現(xiàn)在12月份的利潤(rùn)是正數(shù),然后前面是虧損的就可以彌補(bǔ)虧損。