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老師,您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,沒(méi)有收入,這張發(fā)票有農(nóng)產(chǎn)品,這張我記進(jìn)項(xiàng)稅,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,是按照下面的稅額直接記還是怎么處理啊

老師,您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,沒(méi)有收入,這張發(fā)票有農(nóng)產(chǎn)品,這張我記進(jìn)項(xiàng)稅,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,是按照下面的稅額直接記還是怎么處理啊
2025-07-17 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-17 10:07

是的,直接按稅金記賬就行

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你好,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不打算認(rèn)證了是吧?
2024-05-10
可以更正 ,原來(lái)借方記哪個(gè)科目了?
2023-02-23
你好,按收購(gòu)價(jià)*9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,自開(kāi)的收購(gòu)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該填寫到在附表二第6欄“農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票”欄次,抵扣的稅額會(huì)體現(xiàn)在申報(bào)表中。
2020-12-22
你好借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-03-03
您好: 1、取得進(jìn)項(xiàng),長(zhǎng)時(shí)間不認(rèn)證的話,會(huì)形成滯留票,引起稅務(wù)機(jī)關(guān)懷疑 2、如果轉(zhuǎn)為小規(guī)模,該部分發(fā)票只能作為成本入賬 3、即使轉(zhuǎn)回一般納稅人,該部分也不能抵扣
2020-09-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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