如果科研項(xiàng)目屬于研究階段屬于費(fèi)用,如果屬于開發(fā)階段計(jì)入開發(fā)支出。按照無形資產(chǎn)準(zhǔn)則處理
國企單位之前都是正常運(yùn)營自負(fù)盈虧,近幾年上級(jí)不讓有大量業(yè)務(wù),只有有零星收入,目前為了維持公司正常運(yùn)轉(zhuǎn),上級(jí)財(cái)政年初撥款維持公司運(yùn)營,年末花不完的撥款上交,分錄如何做? 實(shí)際收到專項(xiàng)撥款時(shí) 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 撥款使用時(shí) 借成本或者費(fèi)用 等科目 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款 同時(shí) 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:管理費(fèi)用 撥款項(xiàng)目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:銀行存款 2023-05-19 15:02 為什么要沖減管理費(fèi)用? 沖減管理費(fèi)用哪個(gè)明細(xì)科目? 未讀2023-05-19 15:06:56 未形成資產(chǎn)需核銷的是什么?我不太理解
老師你好,我們公司支付一筆款項(xiàng),分三次支付完了,當(dāng)月最后一次支付的時(shí)候,當(dāng)月收到了發(fā)票,我做的是借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。是不是收到了發(fā)票之后,我就可以沖掉應(yīng)付賬款了
老師,您好!請(qǐng)問下收到政府補(bǔ)助的??顚S觅Y金200萬,用于研發(fā)項(xiàng)目。針對(duì)政府補(bǔ)助這部分的收款和支出會(huì)計(jì)分錄是1.借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 支出時(shí),借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:銀行存款 還是2.借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 支出時(shí),借:研發(fā)費(fèi)用 貸:銀行存款 同時(shí)借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:其他收益 有人回復(fù)我是第1種情形,因?yàn)槭茄a(bǔ)助的??睿灾С鰧?duì)應(yīng)沖掉就行,有人回復(fù)我是第二種情形,我都不知道了
你好老師,我公司是小微企業(yè),財(cái)政撥款是科技研發(fā)項(xiàng)目款,做分錄借銀行存款,貸專項(xiàng)應(yīng)付款,支出時(shí)怎么做分錄?
你好老師,我公司是小微企業(yè),財(cái)政撥款是科技研發(fā)項(xiàng)目款,做分錄借銀行存款,貸專項(xiàng)應(yīng)付款,支出時(shí)怎么做分錄?項(xiàng)目支出費(fèi)用分三大塊,人工,勞務(wù),設(shè)備不能入固定資產(chǎn),這些分錄怎么做?
2025,6月3號(hào)入職,因?yàn)?號(hào)還是端午節(jié)法定節(jié)假日,然后我3號(hào)當(dāng)天入職,他說我不是正式員工,不享受節(jié)假日,上班不滿一個(gè)自然月,不給我發(fā)社保補(bǔ)貼
賣鸚鵡這個(gè)寵物放到哪個(gè)稅收類目下,請(qǐng)教一下老師
郭老師,我們股東的其他應(yīng)付款,債轉(zhuǎn)股,要怎么操作
2022 年政府補(bǔ)助攤銷額145/5/12*8=19.333333,而答案是每月145/(5*12-2)5=2.5 2.5*8=20怎么解釋?
老師好,請(qǐng)問公司沒買社保,員工在工作期間受傷了,但是從她受傷起 每個(gè)月工資還是照常發(fā)的,現(xiàn)在這個(gè)人去社保局申請(qǐng)工傷認(rèn)定了,我們這邊最壞的結(jié)果是什么呢
公司購買黃金首飾送給客戶,需要繳納個(gè)人所得稅嗎
老師下午好!公司參加培訓(xùn)員工個(gè)人和公司各出50%培訓(xùn)費(fèi),請(qǐng)問收到員工轉(zhuǎn)給公司的2000元怎么做帳?
用來抵原料的 沒有實(shí)質(zhì)性的數(shù)量和單位 發(fā)票應(yīng)該怎么開呢,是開商品還是什么呢
同一個(gè)名字,其他應(yīng)收款余額在借方8000元,其他應(yīng)付款余額在貸方30000元,請(qǐng)問他應(yīng)收款余額這8000元能充平來嗎?然后其他應(yīng)付款得余額就在貸方變成22000
老師 您好 是這樣的 公司給一個(gè)客戶開的發(fā)票 名稱錯(cuò)了 白玉蘭寫成了自玉蘭 一共50來萬 現(xiàn)在要給紅沖掉再重新開 稅務(wù)那邊會(huì)預(yù)警嗎
你好老師,只能費(fèi)用化不能資產(chǎn)化
那就記費(fèi)用,貸銀行存款
你好老師,我這樣記入不知道合適嗎?收到撥款借銀行存款,貸專項(xiàng)應(yīng)付款,支付時(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,把撥款記完后自籌部分記入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi),這樣記入合適嗎?我們是小規(guī)模納稅人
可以的,同學(xué),沒問題
你好老師,有些是這樣做的,最后是借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸營業(yè)外收入,這兩個(gè)做有啥區(qū)別?中間研發(fā)支出的時(shí)候怎么做分錄?
營業(yè)外收入是與日?;顒?dòng)無關(guān)的補(bǔ)助,不能計(jì)入到營業(yè)外收入的
你好老師,自籌資金我做成本里面了,最后項(xiàng)目失敗了,我就從成本轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出了,這樣可以嗎?
項(xiàng)目失敗了也不用轉(zhuǎn)出的,研發(fā)成果本來就可能失敗