這種情況下,是需要進(jìn)行調(diào)整的。 一、分析之前賬務(wù)處理存在的問題 1.收入與成本確認(rèn)不匹配:按照會(huì)計(jì)的配比原則,企業(yè)在確認(rèn)收入的同時(shí),應(yīng)合理確認(rèn)與之相關(guān)的成本。當(dāng)月確認(rèn)了收入,就應(yīng)該同步合理估計(jì)并暫估成本,以保證收入和成本在同一會(huì)計(jì)期間內(nèi)得到正確的匹配反映,這樣才能準(zhǔn)確體現(xiàn)企業(yè)當(dāng)期的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況。 二、調(diào)整的方法和步驟 1.確定暫估成本的金額:回顧當(dāng)月確認(rèn)收入所對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù),根據(jù)合同、訂單、以往類似業(yè)務(wù)的成本率或其他可靠的成本計(jì)算依據(jù),估算出當(dāng)月應(yīng)暫估的成本金額。 2.進(jìn)行當(dāng)月成本暫估的賬務(wù)處理(假設(shè)當(dāng)月為X月):貸:應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付款借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(暫估) 3.次月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)的調(diào)整:借:庫(kù)存商品同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
公司A銷售給公司B一批設(shè)備,已經(jīng)開具了增值稅專用發(fā)票,打算本月確認(rèn)收入,記借: 應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅額。但是同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本想借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)賬上沒有庫(kù)存商品,余額為0。原因是設(shè)備在委托第三方生產(chǎn)中。設(shè)備生產(chǎn)出后直接歸B公司所有。請(qǐng)問當(dāng)期到底可不可以確認(rèn)收入?如果可以,成本的會(huì)計(jì)分錄要怎么做?整個(gè)過程公司A是不是收不到能抵稅的含進(jìn)項(xiàng)稅的增值稅專用發(fā)票?
老師您好!我公司十月份銷售商品50個(gè),月末結(jié)轉(zhuǎn)成本10萬元,(采用月末一次加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本)給客戶開了發(fā)票確認(rèn)了收入,十一月出因?yàn)閷?duì)賬發(fā)現(xiàn)問題,客戶將沒認(rèn)證的發(fā)票退回,我這邊做了發(fā)票紅沖按正確的數(shù)量45個(gè),給對(duì)方把正確發(fā)票開出來。上月確認(rèn)收入分錄 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 錯(cuò)誤發(fā)票收回按上面分錄前面加了負(fù)號(hào) 又將上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-xxx元 貸庫(kù)存商品-xxx元 老師這樣處理對(duì)么? 庫(kù)存商品臺(tái)賬上怎么記退回的庫(kù)存商品和成本呢?
是這樣的,我剛剛?cè)€(gè)醫(yī)療耗材企業(yè)工作,企業(yè)有進(jìn)銷存和獨(dú)立的財(cái)務(wù)軟件。現(xiàn)在入庫(kù)商品當(dāng)月不一定取得發(fā)票,發(fā)出去的商品不一定都開銷售發(fā)票。因?yàn)樯唐泛芏辔蚁脒@么做可不可以。每月收入按開出的發(fā)票確認(rèn)收入申報(bào)納稅,入庫(kù)按取得發(fā)票做庫(kù)存商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)按開出發(fā)票商品的出庫(kù)金額結(jié)轉(zhuǎn)成本。老師,如果按發(fā)出商品確認(rèn)收入的話我工作量太大了,當(dāng)月核算未開票收入,次月得對(duì)應(yīng)上月未開票做沖會(huì),而且月月沖暫估商品,心里亂麻一樣。
@郭老師回答,郭老師@郭老師,其他老師不要接了,樸老師不要接,一家建筑勞務(wù)公司,我6月底暫估了一筆項(xiàng)目成本,7月開了發(fā)票,確認(rèn)了收入,但是7月份沒有收到錢,7月底的時(shí)候已經(jīng)知道了要發(fā)多少項(xiàng)目上工人的工資,但是沒有錢發(fā),又暫估了一筆項(xiàng)目成本,等到8月初收到錢了,就把民工工資發(fā)掉了。 我想問下我6月份暫估的那筆項(xiàng)目成本要在七月份怎么沖掉呀?當(dāng)時(shí)暫估成本的分錄做的是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)付賬款-暫估項(xiàng)目成本
老師請(qǐng)問一下我們有一個(gè)項(xiàng)目之前做了一直沒有拿到工程款,然后我們沒有開發(fā)票,也沒有拿到成本票,現(xiàn)在法院執(zhí)行了款我們才確認(rèn)收入,然后現(xiàn)在才支付前期成本貨款,收到發(fā)票需要通過庫(kù)存商品來過渡嘛?還是可以直接進(jìn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呀?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)小微企業(yè)減半征收嗎
計(jì)提的增值稅在利潤(rùn)表里面不顯示嗎
個(gè)人給企業(yè)開租車發(fā)票稅率是多少?要交多少錢稅?
非盈利民非企業(yè)可以接受各個(gè)單位的捐贈(zèng)嗎 需要開票嗎 開票內(nèi)容
老師,請(qǐng)問公司被客戶罰款150萬元,在前面開票500多萬,次月開了紅字150萬,這紅字150萬是可以正常沖減銷售收入,抵減銷項(xiàng),減少增值稅和所得稅的,對(duì)吧?
老板車私車公用,月租金超過1000元,扣多少稅
請(qǐng)問老師,我們公司的辦公室,是老板愛人的名字,這個(gè)要交房產(chǎn)稅嗎?稅率是多少?
學(xué)校資產(chǎn)合計(jì):此數(shù)據(jù)來源于什么?
老師好 建筑公司在境外招聘的人員工資需要申報(bào)個(gè)稅報(bào)嗎
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓前,報(bào)表要調(diào)整哪些
好的老師,那已經(jīng)申報(bào)納稅了,我在這個(gè)月做調(diào)整嗎
同學(xué)你好 按報(bào)稅的來做
我明白您的意思,就是我現(xiàn)在在這個(gè)月是要調(diào)整分錄嗎還是怎么個(gè)流程 還是要更改申報(bào)表呢
要的 按我上面說的來做