你好,你當(dāng)月做了收入,直接做主營業(yè)務(wù)成本就可以的,不用做庫存商品。
老師,我是小白,我想問下,我們是做制造加工的,前期的材料都是計(jì)入制造費(fèi)用-機(jī)物料消耗,做完后直接交付的,收到錢后直接結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,沒有入庫,沒有庫存商品,但是現(xiàn)在對方要我們開發(fā)票開工具,那我沒有庫存商品,我到時(shí)候直接從生產(chǎn)成本里結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本可以嗎
老師,我們都是設(shè)備安裝項(xiàng)目的多,經(jīng)常訂貨都是廠家直接發(fā)貨到項(xiàng)目地,我們也沒有經(jīng)過公司入庫存再出庫,這是可以的嘛?收到發(fā)票,我們都是記:借:庫存商品 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 。后面結(jié)轉(zhuǎn)成本了,就是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣做賬可以的嗎?
老師請問一下我們有一個(gè)項(xiàng)目之前做了一直沒有拿到工程款,然后我們沒有開發(fā)票,也沒有拿到成本票,現(xiàn)在法院執(zhí)行了款我們才確認(rèn)收入,然后現(xiàn)在才支付前期成本貨款,收到發(fā)票需要通過庫存商品來過渡嘛?還是可以直接進(jìn)入主營業(yè)務(wù)成本呀?
老師您好:我這個(gè)月剛接手一個(gè)企業(yè)是一般納稅人,主營設(shè)備銷售和產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā),我看之前會計(jì)做的賬有一些問題,比如當(dāng)月確認(rèn)收入,但是次月才收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票他當(dāng)月確認(rèn)了收入次月沒有暫估成本,直接在次月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)做了入庫從庫存商品直接結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本,老師我需要調(diào)整嗎?
老師您好:我這個(gè)月剛接手一個(gè)企業(yè)是一般納稅人,主營設(shè)備銷售和產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā),我看之前會計(jì)做的賬有一些問題,比如當(dāng)月確認(rèn)收入,但是次月才收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票他當(dāng)月確認(rèn)了收入沒有暫估成本,直接在次月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)做了入庫從庫存商品直接結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本,老師我需要調(diào)整嗎?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬