你好,收入與成本配比原則,有收入就應(yīng)該有成本
公司A銷(xiāo)售給公司B一批設(shè)備,已經(jīng)開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,打算本月確認(rèn)收入,記借: 應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)——銷(xiāo)項(xiàng)稅額。但是同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本想借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)賬上沒(méi)有庫(kù)存商品,余額為0。原因是設(shè)備在委托第三方生產(chǎn)中。設(shè)備生產(chǎn)出后直接歸B公司所有。請(qǐng)問(wèn)當(dāng)期到底可不可以確認(rèn)收入?如果可以,成本的會(huì)計(jì)分錄要怎么做?整個(gè)過(guò)程公司A是不是收不到能抵稅的含進(jìn)項(xiàng)稅的增值稅專(zhuān)用發(fā)票?
老師您好!我公司十月份銷(xiāo)售商品50個(gè),月末結(jié)轉(zhuǎn)成本10萬(wàn)元,(采用月末一次加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本)給客戶(hù)開(kāi)了發(fā)票確認(rèn)了收入,十一月出因?yàn)閷?duì)賬發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,客戶(hù)將沒(méi)認(rèn)證的發(fā)票退回,我這邊做了發(fā)票紅沖按正確的數(shù)量45個(gè),給對(duì)方把正確發(fā)票開(kāi)出來(lái)。上月確認(rèn)收入分錄 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅 錯(cuò)誤發(fā)票收回按上面分錄前面加了負(fù)號(hào) 又將上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-xxx元 貸庫(kù)存商品-xxx元 老師這樣處理對(duì)么? 庫(kù)存商品臺(tái)賬上怎么記退回的庫(kù)存商品和成本呢?
是這樣的,我剛剛?cè)€(gè)醫(yī)療耗材企業(yè)工作,企業(yè)有進(jìn)銷(xiāo)存和獨(dú)立的財(cái)務(wù)軟件?,F(xiàn)在入庫(kù)商品當(dāng)月不一定取得發(fā)票,發(fā)出去的商品不一定都開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票。因?yàn)樯唐泛芏辔蚁脒@么做可不可以。每月收入按開(kāi)出的發(fā)票確認(rèn)收入申報(bào)納稅,入庫(kù)按取得發(fā)票做庫(kù)存商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)按開(kāi)出發(fā)票商品的出庫(kù)金額結(jié)轉(zhuǎn)成本。老師,如果按發(fā)出商品確認(rèn)收入的話(huà)我工作量太大了,當(dāng)月核算未開(kāi)票收入,次月得對(duì)應(yīng)上月未開(kāi)票做沖會(huì),而且月月沖暫估商品,心里亂麻一樣。
@郭老師回答,郭老師@郭老師,其他老師不要接了,樸老師不要接,一家建筑勞務(wù)公司,我6月底暫估了一筆項(xiàng)目成本,7月開(kāi)了發(fā)票,確認(rèn)了收入,但是7月份沒(méi)有收到錢(qián),7月底的時(shí)候已經(jīng)知道了要發(fā)多少項(xiàng)目上工人的工資,但是沒(méi)有錢(qián)發(fā),又暫估了一筆項(xiàng)目成本,等到8月初收到錢(qián)了,就把民工工資發(fā)掉了。 我想問(wèn)下我6月份暫估的那筆項(xiàng)目成本要在七月份怎么沖掉呀?當(dāng)時(shí)暫估成本的分錄做的是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)付賬款-暫估項(xiàng)目成本
老師請(qǐng)問(wèn)一下我們有一個(gè)項(xiàng)目之前做了一直沒(méi)有拿到工程款,然后我們沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,也沒(méi)有拿到成本票,現(xiàn)在法院執(zhí)行了款我們才確認(rèn)收入,然后現(xiàn)在才支付前期成本貨款,收到發(fā)票需要通過(guò)庫(kù)存商品來(lái)過(guò)渡嘛?還是可以直接進(jìn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呀?
酒店客房的垃圾袋計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-易耗品還是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比較合適?老師計(jì)入哪個(gè)比較合適呀?
酒店客房購(gòu)買(mǎi)的垃圾袋計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)
老師現(xiàn)在都是確認(rèn)式申報(bào),是不是增值稅申報(bào)表直接把有票無(wú)票收入都填一起就可以了,也不用再單個(gè)填普票收入了
郭老師,我們工程服務(wù)的,在異地施工,我們有80萬(wàn)工程款,都要交哪些稅,可以幫我算下嗎
咨詢(xún)一下,定金和預(yù)付款怎么做賬
你好 我企業(yè)參加家電國(guó)補(bǔ),開(kāi)票、收款及收到補(bǔ)貼的賬務(wù)處理是怎么做
與收入無(wú)關(guān)的,科目預(yù)收賬款可以調(diào)整到其他應(yīng)付里面嗎
老師,您好!我這邊私企剛?cè)肼?,但是企業(yè)1月份至4月份的賬都沒(méi)有做?我現(xiàn)在都做到5月份,行否?去年發(fā)生銀行流水了,但是也沒(méi)有賬,老板說(shuō)從今年1雪開(kāi)始做賬,但是我的銀行存款就對(duì)不上了,怎么辦?
根號(hào)0.0024=0.049計(jì)算方法
商貿(mào)公司貨物從供應(yīng)商方直接發(fā)送給客戶(hù),其中發(fā)生的運(yùn)費(fèi)算入貨物成本還是直接入銷(xiāo)售費(fèi)用
老師我明白,我就是想知道我現(xiàn)在需要怎么做呢?需要做調(diào)整嗎?您可不可以具體告訴我一下呢謝謝老師
你好,需要做調(diào)整,沒(méi)有做的成本沒(méi)到票的暫估