你好,比如3季度計提的所得稅=1-9利潤總額乘以稅率-已經(jīng)計提的所得稅
老師,這個月季報企業(yè)所得稅,是按照7到9月份的利潤總額計提,還是按照1到9月份的利潤總額計提企業(yè)所得稅?
計提所得稅的時候是季度計提嗎,比如我現(xiàn)在做九月的賬,是根據(jù)7到9的利潤總額計提嗎,還是根據(jù)9月的計提
季度報稅的所得稅根據(jù)本年利潤額計提,還是根據(jù)第三季度的利潤額計提
老師,計提第三季度企業(yè)所得稅,是用利潤總額的本年累計數(shù)計提,還是7-9月份的數(shù)據(jù)計提?
計提企業(yè)所得稅是根據(jù)三個月的利潤總額計提還是根據(jù)稅務(wù)季報來填?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢。
一個投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報酬率為15%。預(yù)計ABC公司未來3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長,增長率為8%。則該公司股票的價值為( ) 元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
可以不計提嗎,直接下個月扣除的時候計入所得稅費用
如果繳納的話,就要計提了
我在報表哪個數(shù)字上可以看到可以彌補(bǔ)所得稅虧損,是資產(chǎn)負(fù)債表的年末數(shù)不,年末數(shù)是正數(shù)就不可以彌補(bǔ)
彌補(bǔ)所得稅虧在年度匯算清繳的附表中才能看到的
能告訴我是年報的哪個數(shù)字嗎
你好,你發(fā)的截圖看不清
這樣看的清嗎
你好,截圖的位置,不過這個是在匯算清繳時候填寫附表的,然后過度過來的
我看金額和國稅網(wǎng)網(wǎng)系統(tǒng)不一致,是不是要把前幾年的都加上
這個本來就是累計得,