不對(duì) 申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,是7月份的應(yīng)發(fā)工資申報(bào) 個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金不要填寫(xiě) 6月份的代扣的公積金已經(jīng)申報(bào)過(guò)工資收入了,不是嗎?你再填寫(xiě)一次的話,就重復(fù)了。
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司代A公司收了保險(xiǎn)公司的返點(diǎn)2000元。A公司開(kāi)了一張2000發(fā)票給我們,我們就把這2000元的返點(diǎn)轉(zhuǎn)賬到A公司的公賬上,這張發(fā)票我們應(yīng)該如何入賬?
老師,我出差從網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)定賓館,我住的a賓館,a不給我開(kāi)發(fā)票,發(fā)票是b旅行社開(kāi)給我的,按照差額開(kāi)票,旅游服務(wù)~住宿費(fèi),請(qǐng)老師幫我分析一下業(yè)務(wù),旅行社和賓館的業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)
老師,一張成本發(fā)票可以分開(kāi)入賬么?
你好老師,我們籌建期的的裝修費(fèi)有1000萬(wàn),是哪種總包的訂單,里面包含固定資產(chǎn),庫(kù)存商品,低值易耗品,做長(zhǎng)期待攤的時(shí)候需要分出來(lái)么?還是直接全部計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?
小規(guī)模納稅人無(wú)票收入填在增值稅申報(bào)表的哪里
老師,我出差從網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)定賓館,我住的a賓館,a不給我開(kāi)發(fā)票,發(fā)票是b旅行社開(kāi)給我的,按照差額開(kāi)票,旅游服務(wù)~住宿費(fèi),請(qǐng)老師幫我分析一下業(yè)務(wù),旅行社和賓館的業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)
老師,哪個(gè)磅車使用費(fèi)我們公司從公戶轉(zhuǎn)過(guò)去了,可以讓他再退回來(lái)么,有手續(xù)費(fèi)么
老師,新辦企業(yè)開(kāi)通稅務(wù)登記 要怎么操作 線上還是線下?
這種題要怎么做???麻煩老師幫忙解析一下
租賃企業(yè)的租賃物資出售的會(huì)計(jì)分錄
老師我們應(yīng)發(fā)工資不包括公積金,6月不該給他代扣公積金,但是給代扣了,用應(yīng)發(fā)工資?代扣的社保?代扣的公積金,作為的應(yīng)納稅所得額,最終個(gè)稅是0,6月按照應(yīng)發(fā)工資?代扣的申社保 公積金 個(gè)稅得出的數(shù)給他實(shí)發(fā)的工資
救命不知道怎么辦才好了,捋不明白
你好,六月份的工資里面包含著這個(gè)帶扣個(gè)人的公積金嗎?你申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候沒(méi)有包含他,如果是的話,七月份需要包含以后申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候也包含。
本期收入那里不包含公積金和社保,然后我們把本期收入作為我們的應(yīng)發(fā)工資,按照應(yīng)發(fā)工資計(jì)提的工資
不對(duì)不對(duì),我理解有誤
是包含的
我們按本期收入?社保?公積金后的數(shù)額作為應(yīng)納稅所得額,那本期收入就是包含社保和公積金的
是的,對(duì)的。包含個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金,你6月份已經(jīng)給人家申報(bào)過(guò)了工資收入,只不過(guò)是你填寫(xiě)了扣除,然后你7月份發(fā)給人家是這個(gè)公積金的時(shí)候,就不要加上本期收入啦。只發(fā)下去,不要增加收入。
6月個(gè)稅系統(tǒng)里住房公積金應(yīng)是0但是誤填了數(shù),不該代扣那個(gè)數(shù),7月才該代扣
如果你自己感覺(jué)繞不過(guò)來(lái),那就是6月份和7月份的累計(jì)收入是兩個(gè)月的應(yīng)發(fā)工資。你只需要核對(duì)這個(gè)就行。然后他的公積金只有1個(gè)月的。
6月公積金該是0,但填了200,7月公積金本來(lái)是200,那就填0,如果員工要6月代扣的那200,那就給他,不涉及稅額,正好給他200,然后申報(bào)七月個(gè)稅,公積金不填,實(shí)發(fā)工資扣除補(bǔ)發(fā)的200,是不是這樣老師
對(duì)的是的,是這么做的。前提是你不要單獨(dú)再給他200了。如果你和7月份工資一塊兒發(fā)放的話,不要單獨(dú)給他200。你前面說(shuō),如果員工6月份代扣的200,你給他不涉及到稅額,正好給他200。這個(gè)不要支付。