你好可以的 可以這么抵扣的
小規(guī)模納稅人在稅務(wù)局代開的增值稅專用發(fā)票,農(nóng)產(chǎn)品是按票面抵扣還是計(jì)算抵扣
從小規(guī)模納稅人處購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品,開的專票,3%稅率,但抵扣時(shí)還要按9%或10%計(jì)算抵扣,那為什么還要小規(guī)模開專票呢?(專票還要交稅)開普票不能計(jì)算抵扣嗎?
小規(guī)模納稅人開具3%的農(nóng)產(chǎn)品專票,我們可以按照票面金額的9%計(jì)算抵扣,如果小規(guī)模納稅人開具的是普票呢,是否可以進(jìn)行計(jì)算抵扣?
2023年度小規(guī)模納稅人開具的初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票征收率1%,收票方為一般納稅人可以抵扣多少? 請(qǐng)注意??!需要最新政策解讀,2022年的初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品專票征收率3%可以計(jì)算抵扣9%,2021年度小規(guī)模納稅人開具初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票征收率1%,不允許下游一般納稅人計(jì)算抵扣,只允許抵扣1%。 所以對(duì)于2023年的情況,需要老師專業(yè)的解答
請(qǐng)問關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品一般納稅人開具的免稅普票可以計(jì)算抵扣嗎?怎么計(jì)算?一般納稅人開具的專票是按發(fā)票注明的稅額抵扣?小規(guī)模納稅人開具的只有3%專票可以抵扣9%是嗎?小規(guī)模1%的只能按1%抵扣?生產(chǎn)領(lǐng)用的在9%的基礎(chǔ)上在加抵扣1%?
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場(chǎng),每場(chǎng)4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個(gè)體來(lái)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來(lái)預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營(yíng)所得來(lái)申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款